Раздельный учет НДС
11.04.2014
10:45
#1
Добрый день!
Конфигурация 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.31.10
Учетная политика с 2014 года - раздельный учет НДС по 19 счету.
Есть направление где НДС не выставляется
есть направление где НДС выставляется
и есть распределение НДС между двумя первыми.
В приходных документах устанавливаем Аналитику раздельный НДС (распределить, принять к вычету, в стоимости).
Вести учет по списанию НДС в документах списания бухгалтерия не хочет.
Можно ли данную ситуацию решить? Бухгалтерам совсем не нужно, чтобы формировались дополнительные проводки при списании материалов по 19 счету.
Посоветуйте пожалуйста.
Конфигурация 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.31.10
Учетная политика с 2014 года - раздельный учет НДС по 19 счету.
Есть направление где НДС не выставляется
есть направление где НДС выставляется
и есть распределение НДС между двумя первыми.
В приходных документах устанавливаем Аналитику раздельный НДС (распределить, принять к вычету, в стоимости).
Вести учет по списанию НДС в документах списания бухгалтерия не хочет.
Можно ли данную ситуацию решить? Бухгалтерам совсем не нужно, чтобы формировались дополнительные проводки при списании материалов по 19 счету.
Посоветуйте пожалуйста.
Ответили:
пост #2
11.04.2014
11:00
#3
Den пишет:
Добрый день! Не поняла вопроса. Что не устраивает в методике? См. информацию
| Цитата |
|---|
Вести учет по списанию НДС в документах списания бухгалтерия не хочет. Можно ли данную ситуацию решить? Бухгалтерам совсем не нужно, чтобы формировались дополнительные проводки при списании материалов по 19 счету. |
Ответили:
пост #4
11.04.2014
11:15
#4
Ответ на
пост №3
Калинина Елена,Калинина Елена пишет: | Цитата |
|---|
Не поняла вопроса. Что не устраивает в методике? |
Теперь НДС прогоняют через 19-й.
Дт 41 Кт 60 -100
Дт 19 Кт 60 - 18
Дт 41 Кт 19 - 18.
Просто бухгалтерам нужно объяснить выгоду - это сумма нужна для графы 4 Раздела 7 декларации по НДС.
Ответили:
пост #5
11.04.2014
11:28
#5
Ответ на
пост №4
Tanya, спасибо, меня смутило слово "списание". Конечно, НДС не списывается, а "прогоняется" транзитом и это намного нагляднее. 11.04.2014
12:46
#6
Во всех документах списания есть субконто Раздельный НДС. Если его не установить, то документ не проводится, если установить создаются проводки, а они не хотят их видеть, говорят, что это им не нужно совсем.
Как я предполагаю, закомментировать движение по регистрам и по проводкам во всех расходных документах, но как это повлияет на закрытие месяца и как будет собираться НДС, я не представляю, (просто не разбираюсь в этом если честно).
Если не программировать и не снимать конфу с поддержки, может быть есть способ не проставлять субконто Раздельный НДС или скажем выбирать НДС 0%. Прошу прошения если сморозил глупость.
Как я предполагаю, закомментировать движение по регистрам и по проводкам во всех расходных документах, но как это повлияет на закрытие месяца и как будет собираться НДС, я не представляю, (просто не разбираюсь в этом если честно).
Если не программировать и не снимать конфу с поддержки, может быть есть способ не проставлять субконто Раздельный НДС или скажем выбирать НДС 0%. Прошу прошения если сморозил глупость.
11.04.2014
13:15
#7
Значит нужно пригласить специалиста по 1С , который(-ая) поймет что нужно вашим бухгалтерам , потом настроит программу и объяснит главбуху правила ведения учета для их нужд.
P.S.
Чтобы что-то не видеть -достаточно не смотреть
.
P.S.
Чтобы что-то не видеть -достаточно не смотреть
15.04.2014
15:18
#9
Вопрос решается только отключением проверки ошибки поля Раздельный учет НДС в конфигураторе в документах списания. А комментированием строк формирования регистра раздельный учет НДС в тех же документах списания. Пришлось снимать с поддержки, но по другому пока никак.
Компания реализует только услуги, материалов нигде нет. Вот бухи и попросили сделать, чтобы НДС только в приходных документах учитывался.
Сейчас думаю каким образом будет происходить закрытие квартала. 19 счет спишется, а вот что будет с регистрами пока не знаю. Буду смотреть.
Компания реализует только услуги, материалов нигде нет. Вот бухи и попросили сделать, чтобы НДС только в приходных документах учитывался.
Сейчас думаю каким образом будет происходить закрытие квартала. 19 счет спишется, а вот что будет с регистрами пока не знаю. Буду смотреть.
Ответили:
пост #10
Читают тему
(гостей: 1)