Помнится, в 7.7 формирование книг продаж/покупок делалось последним числом месяца. В 8.3 это делается первым числом следующего месяца. Причем часть проводок так и остается в следующем месяце, а именно - проводки по счету 76.АВ по вычету НДС при погашении аванса при формировании книги покупок. Это временный глюк или надо где-то галку поставить, чтобы все проводилось правильно?