Для целей учета НДС не списано ... товара
14.05.2014
13:40
#1
Добрый день. Беда!
при проведении документов пишет "Для целей учета НДС не списано ... товара".
В 2013 году галочка в УП "Раздельный учет НДС" не стоит, а с 2014 решили перейти. На начало 2014 сделали рег.операцию "Переход на раздельный учет НДС". НО! По некоторым позициям движение в регистре "Распределение НДС" не сделан и документ не проводиться. Как поправить.
Ввод начальных остатков был в 31.12.2010 году.
Как поправить регистр или как вообще выйти из этой проблемы
БП 3.0.31.13
при проведении документов пишет "Для целей учета НДС не списано ... товара".
В 2013 году галочка в УП "Раздельный учет НДС" не стоит, а с 2014 решили перейти. На начало 2014 сделали рег.операцию "Переход на раздельный учет НДС". НО! По некоторым позициям движение в регистре "Распределение НДС" не сделан и документ не проводиться. Как поправить.
Ввод начальных остатков был в 31.12.2010 году.
Как поправить регистр или как вообще выйти из этой проблемы
БП 3.0.31.13
Ответили:
пост #3
14.05.2014
15:27
#2
Добавьте чуток подробностей...
Так понимаю, завели новую учетную с 2014 и там установили галочку "раздельный учет". Потом с помощью помощника перехода на раздельный учет провели регламентную операцию.
В результате должны были сформироваться Операции "Переход на раздельный учет НДС (на счете 19): ввод остатков по специальным регистрам НДС".
В этих операциях по регистру "Раздельный учет НДС" сформировались определенные движения. Так?
Так вот здесь что ли по некоторым позициям не так?
Какой именно документ у Вас не проводится?
Так понимаю, завели новую учетную с 2014 и там установили галочку "раздельный учет". Потом с помощью помощника перехода на раздельный учет провели регламентную операцию.
В результате должны были сформироваться Операции "Переход на раздельный учет НДС (на счете 19): ввод остатков по специальным регистрам НДС".
В этих операциях по регистру "Раздельный учет НДС" сформировались определенные движения. Так?
Так вот здесь что ли по некоторым позициям не так?
Какой именно документ у Вас не проводится?
Ответили:
пост #4
14.05.2014
15:42
#3
Ответ на
пост №1
Вова_Бух, регламентная операция перехода на раздельный учет НДС предназначена для перехода со старой методики на новую. Если раздельный учет до этого вообще не велся, то надо ввести остатки по регистру "Раздельный учет НДС" документом "Ввод начальных остатков" с режимом "ввод остатков по специальным регистрам". Ответили:
пост #5
14.05.2014
15:58
#4
Ответ на
пост №2
knigina, Не проводится требование-накладная. В регистре накопления "раздельный учет ндс" не хватает записей.
14.05.2014
15:59
#5
Ответ на
пост №3
Калинина Елена, Не вариант. Как я буду вводить остатки номенклатуры, если они уже есть на складе -задвоятся. Да и ввод начальных остатков уже был. Не корректно заводить несколько вводов.
Ответили:
пост #6
14.05.2014
16:13
#6
Ответ на
пост №5
Вова_Бух, "Ввод начальных остатков" с режимом "ввод остатков по специальным регистрам". Тогда ничего не задвоится. Вы же сами пишете, что не хватает записей в регистрах. Ответили:
пост #7
14.05.2014
16:22
#7
Ответ на
пост №6
Калинина Елена,Т.е снять галки с БУ и НУ? А можно как то понять какую номенклатуру вносить, а какую нет? Может какая с НДС а какая нет.
14.05.2014
16:24
#8
Вам не остатки номенклатуры нужно ввести.
"надо ввести остатки по регистру "Раздельный учет НДС" документом "Ввод начальных остатков" с режимом "ввод остатков по специальным регистрам".
Только по регистру "раздельный учет ндс"...
Не знаю, как там в документе ввода остатков выбрать нужный регистр, но знаю, как сделать это операцией...
Создать операцию и в меню документа "все действия" выбрать "выбор регистров" и т.д.
"надо ввести остатки по регистру "Раздельный учет НДС" документом "Ввод начальных остатков" с режимом "ввод остатков по специальным регистрам".
Только по регистру "раздельный учет ндс"...
Не знаю, как там в документе ввода остатков выбрать нужный регистр, но знаю, как сделать это операцией...
Создать операцию и в меню документа "все действия" выбрать "выбор регистров" и т.д.
14.05.2014
16:27
#9
Думаю, вносить придется всю ту номенклатуру, которая была на остатке на 01.01.14 года, точнее на 31.12.13г...
14.05.2014
16:32
#10
В своё время, когда была аналогичная проблемка решила сделать старой базе "обрезание". А в новой завела остатки товаров документом поступления, и там по регистрам всё хорошо "прописалось". Показалось так проще...Номенклатуры было много.
Ответили:
пост #21
реализация без НДС, книга продажСписание задолженности сотрудников перед организацией за прошлые периоды ЗУП
Читают тему
(гостей: 1)