НДС, включенный в стоимость при корректировке поступления

Новая тема
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой:
УПП 1.3 (8.2.19.76)
В марте было оформлено поступление услуг документом «Поступление товаров и услуг», в конце марта проведен документ «Распределение НДС по косвенным расходам». В апреле при проведении «Корректировки поступления» в журнал проводок записываются неверные данные по НДС, т.е. в табличной части одни суммы, а в журнале проводок в меньшую сторону. Стали смотреть, выяснили, что НДС, включенный в стоимость из документа «Распределение НДС по косвенным расходам» (программа автоматически с помощью пропорции высчитывает коэффициент) вычитается из НДС в документе «Корректировка поступления». Подскажите так должно быть и как правильно в такой ситуации закрывать НДС?
Лучше бы в цифрах...
В проводках.
Мне кажется, это даже здорово, что 1С настолько "умна", что корректировкой не просто сторнирует документ, а делает это с учетом конечных движений по документу после распределения НДС. Ничего не надо придумывать, только проверить.
Вообщем, у себя попробовала внести корректировку на подобное поступление услуг, результат меня порадовал.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход