Здравствуйте! Я работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), редакция 3.0 (3.0.33.19).
Организация на ОСНО, в учетной политике затраты списываются со счета 20 с учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг). В некоторых месяцах (почти во всех) выручки вообще не было, но на 20 счете накопилась амортизация, зарплата. Можно ли эти затраты закрыть на счет 90.08 вручную, чтобы в декларации по налогу на прибыль они попали в состав косвенных? Или программой еще предусмотрен какой-нибудь метод? Если изменить учетную политику на "без учета выручки", то придется все документы перепроводить с начала деятельности организации(