Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

7.7 ЗиК Как закрыть документ, чтобы не начислялись доплаты

Юлия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2015
Сообщений: 15
Пост №1
 
03.03.2015 17:41

Добрый вечер! В 2008г. был введен документ "Ввод расчета сотруднику" с началом периода без окончания. Ежемесячно программа начисляла доплату, теперь сотруднику доплату отменили. Как правильно закрыть документ, чтобы больше не было начислений? С такой ситуацией столкнулась впервые.

Ответили: пост №2
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №2
 
03.03.2015 17:55
Ответ на пост №1

Юлия, Докменты-Исправления-Исправление

Миша2014
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.04.2011
Сообщений: 128
Пост №3
 
03.03.2015 18:27

Ищите в кадрах документ "Временное прекращение действия надбавок (удержаний)". Ну или можете в исходном документе дату окончания просто поставить.

Ответили: пост №4
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №4
 
03.03.2015 18:41
Ответ на пост №3

Миша2014, точно! Там же не результат надо исправить, а период действия. Был не прав, т.к. по памяти написал.

Юлия
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2015
Сообщений: 15
Пост №5
 
04.03.2015 10:48

Миша2014 пишет:

Цитата

      
      
Ну или можете в исходном документе дату окончания просто поставить.
Попробовали так в прошлом месяце, так нам программа за прошлый период до даты окончания в "удержаниях" минусом насчитала. А наш расчетчик в этот период вручную вводила документ "удержания" и делала минусом за каждый месяц. Вот сейчас она уволилась, а я сама новичок в зарплате. Подскажите какой датой сделать испраления. И как быть с минусами? Спасибо.

Ответили: пост №6
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №6
 
04.03.2015 10:57
Ответ на пост №5

Юлия, если вы это начисление "компенсировали" вручную, то дату окончания поставьте началом текущего месяца (вернее концом предыдущего, наверное). Тогда и прошлые периоды останутся "как есть" и в дальнейшем начисления не будет.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация