счет 69.02.7
13.03.2015
15:36
#1
Добрый день! ООО на ЕНВД+УСН...занимаемся розницей. Программа: 1С Бухгалтерия базовая 8.3.Я всегда использовала счета 69.02.1 и 69.02.2 (страх. и накопит. части ПФР), но после того как я обновила программу...( после того как мы перешли на версию 8.3 почти год не обновляла) ....свернула ОСВ...и получается такая картина:по Д-ту счета 69.02.1 зависла прилична сумма...и добавился еще счет - 69.02.7...и на этом счету тоже почти такая же сумма ...я пока...начинающий бух-р...не могу разобраться, но бух-ра со стажем может помогут с этими счетами? откуда взялся счет 69.02.7 и на нем суммы?
14.03.2015
01:52
#2
Если бы Вы обновляли 1С чаще, чем раз в год, то ещё в начале прошлого года заметили бы, что с 2014 года в 1С учет страховых взносов ПФР ведется на счете 69.02.7. Связано это было с тем, что с 2014 года изменился порядок исчисления страховых взносов, отменили накопительную часть и т.д. и т.п.....
Вообще, не принципиально, какой субсчет использовать, но в 1С это именно 69.02.7.
В начале года, 2014-го, нужно было определиться с сальдо по 69.02.1 и 69.02.2...Доплатить, если была задолженность на начало 2014 года или перенести переплату, если была, с 69.02.1 на 69.02.7. С переплатой по 69.02.2 можно было определиться только через ПФР. Кстати, загляните в раздел 1 РСВ-1 за 1кв 2014г. Что там с сальдо на начало года?
Сейчас, по идее, у Вас все оплаты "сидят" в 69.02.1, дебетовое сальдо. А начисления "сидят" в 69.02.7, кредитовое сальдо. Перенесите все оплаты с 69.02.1 на 69.02.7 (откройте платежные поручения и выберете правильный счет). И теперь используйте 69.02.7.
И про сальдо на начало 2014 года не забудьте.
Вообще, не принципиально, какой субсчет использовать, но в 1С это именно 69.02.7.
В начале года, 2014-го, нужно было определиться с сальдо по 69.02.1 и 69.02.2...Доплатить, если была задолженность на начало 2014 года или перенести переплату, если была, с 69.02.1 на 69.02.7. С переплатой по 69.02.2 можно было определиться только через ПФР. Кстати, загляните в раздел 1 РСВ-1 за 1кв 2014г. Что там с сальдо на начало года?
Сейчас, по идее, у Вас все оплаты "сидят" в 69.02.1, дебетовое сальдо. А начисления "сидят" в 69.02.7, кредитовое сальдо. Перенесите все оплаты с 69.02.1 на 69.02.7 (откройте платежные поручения и выберете правильный счет). И теперь используйте 69.02.7.
И про сальдо на начало 2014 года не забудьте.
Ответили:
пост #3
ЗУП 3.0.21.24 Док. Перемещение в другое подразделение. Печать Т-5.Как лучше выгружать проводки из ЗУП
Читают тему
(гостей: 1)