Учет лесных насаждений

Новая тема
Показывать по сообщений
Добрый день. Подскажите пожалуйста,наша организация ООО на УСН занимается заготовкой и продажей леса.На торгах выиграли аукцион и заключили договор аренды лесного участка и договор купли -продажи лесных насаждений,которые будем вырубать. На каком счете правильно учитывать купленные лесные насаждения? (Сначала на 10-01 или на 01)Как правильно?За ранее спасибо!
Ответили: пост #2 , пост #4 , пост #20
Ответ на пост №1
Волкова Наталья,
Взять в аренду и все вырубить это мы умеем,   а вот вести бухучет - даже основ не знаете. Пусть деревья пока порастут, а вы сходите  на курсы по бухучету.
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
mpika, и что на "курсах" скажут по этому вопросу?
Ответ на пост №1
Волкова Наталья, по-моему на 10. Вы же купленные деревья вырубать будете, а не шишки с них собирать?
Рисовод пишет:
Цитата

mpika , и что на "курсах" скажут по этому вопросу?
дадут понятия  основные средства, материалы, товары, готовая продукция.
Я бы понял если бы спросила 10 или 41, а то 10 или 01. Это  даже основ бухучета не знают.
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
mpika, если уж по "основам", то 08 для начала! :-) А как твое мнение по данному вопросу?
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Рисовод,
10.
А потом  
20  10 -лес, по мере вырубки
20 70 зп лесоруборов
20 02 амортизация бензопилы "дружба".
и т п
.  ;)
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
mpika, а потом 20-->43 - щепки! :-)
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
Рисовод, Спасибо за замечания! Только я никогда не работала в данной сфере , по-этому возникают различные вопросы (возможно простые и глупые. Почему сравнивала 10 и 01 счет. объясню).Мы купили лесные насаждения .Лесные насаждения по определению-это часть леса ит.д.Лес –это объект природопользования.Отсюда проводка будет 01.01\08.02 –Принятие к учету объекта природопользования.(изначально неверно) С расходами вроде бы понятно и с задатком на аукцион,который потом просто засчитали (после аукциона) как арендную плата на полгода вперед(76.05.1\51 , 20\76.07.1, 76.07.1\76.05.1) Расходов нет,з,п и отчислений тоже. При закрытие месяца сумма начисленной аренды стоит по 20 счету и в балансе относит в запасы. Это же неправильно.При этом я понимаю что будем продавать не О.С.. а материалы.(62-10, 51-62 оплата и т.д). Если можно , то напишите проводки по порядку. Продаж пока не было.
Ответили: пост #10 , пост #13
Ответ на пост №9
Волкова Наталья,

62-10 - СУПЕР , а не главбух !!! :D  
Ответили: пост #12
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход