Учет лесных насаждений
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
11.08.2015
10:16
#1
Добрый день. Подскажите пожалуйста,наша организация ООО на УСН занимается заготовкой и продажей леса.На торгах выиграли аукцион и заключили договор аренды лесного участка и договор купли -продажи лесных насаждений,которые будем вырубать. На каком счете правильно учитывать купленные лесные насаждения? (Сначала на 10-01 или на 01)Как правильно?За ранее спасибо!
11.08.2015
13:15
#2
Ответ на
пост №1
Волкова Наталья,Взять в аренду и все вырубить это мы умеем, а вот вести бухучет - даже основ не знаете. Пусть деревья пока порастут, а вы сходите на курсы по бухучету.
Ответили:
пост #3
11.08.2015
15:05
#4
Ответ на
пост №1
Волкова Наталья, по-моему на 10. Вы же купленные деревья вырубать будете, а не шишки с них собирать? 11.08.2015
15:11
#5
Рисовод пишет:
дадут понятия основные средства, материалы, товары, готовая продукция.
Я бы понял если бы спросила 10 или 41, а то 10 или 01. Это даже основ бухучета не знают.
Цитата |
---|
mpika , и что на "курсах" скажут по этому вопросу? |
Я бы понял если бы спросила 10 или 41, а то 10 или 01. Это даже основ бухучета не знают.
Ответили:
пост #6
11.08.2015
16:18
#6
Ответ на
пост №5
mpika, если уж по "основам", то 08 для начала! 
Ответили:
пост #7
11.08.2015
16:30
#7
Ответ на
пост №6
Рисовод,10.
А потом
20 10 -лес, по мере вырубки
20 70 зп лесоруборов
20 02 амортизация бензопилы "дружба".
и т п
. ;)
Ответили:
пост #8
12.08.2015
14:36
#9
Ответ на
пост №8
Рисовод, Спасибо за замечания! Только я никогда не работала в данной сфере , по-этому возникают различные вопросы (возможно простые и глупые. Почему сравнивала 10 и 01 счет. объясню).Мы купили лесные насаждения .Лесные насаждения по определению-это часть леса ит.д.Лес –это объект природопользования.Отсюда проводка будет 01.01\08.02 –Принятие к учету объекта природопользования.(изначально неверно) С расходами вроде бы понятно и с задатком на аукцион,который потом просто засчитали (после аукциона) как арендную плата на полгода вперед(76.05.1\51 , 20\76.07.1, 76.07.1\76.05.1) Расходов нет,з,п и отчислений тоже. При закрытие месяца сумма начисленной аренды стоит по 20 счету и в балансе относит в запасы. Это же неправильно.При этом я понимаю что будем продавать не О.С.. а материалы.(62-10, 51-62 оплата и т.д). Если можно , то напишите проводки по порядку. Продаж пока не было. 12.08.2015
15:05
#10
Ответ на
пост №9
Волкова Наталья,62-10 - СУПЕР , а не главбух !!!

Ответили:
пост #12
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)