Здравствуйте! У меня такой вопрос, первый раз сталкиваюсь: мы транспортная компания на ОСНО, занимающаяся жд перевозками крупногабаритной техники по ОАО "РЖД". у нас заказчик просит организовать отправку экскаватора на территорию Киргизии. Мы оплачиваем за счет заказчика, тариф по ОАО ""РЖД" по экспортным перевозкам по ставке НДС 0% и естественно нам железная дорога выставляет счет фактуру по ставке НДС 0%. КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ В БУХГАЛТЕРИИ МНЕ ДАННУЮ СДЕЛКУ, т.е. правильно выставить с/ф заказчику и правильно принять с/ф с ОАО "РЖД". За ранее, спасибо |