У меня есть две одинаковые базы - 1С 7.7 УСН
В одной базе документом "Закрытие месяца" списание производится на счёт 90.3, в другой 90.8
какими настройками это регулируется?
У меня есть две одинаковые базы - 1С 7.7 УСН
В одной базе документом "Закрытие месяца" списание производится на счёт 90.3, в другой 90.8
какими настройками это регулируется?
Напишите подробнее.
90.3 - это не принимаемые к НУ. 90.8 - управленческие расходы.
Возможно в выписке Вы указали субконто, которое не принимается к НУ, например материальная помощь или благотворительная.
Сам себе и отвечу. Разобрался.
В одной базе не стояла дата в поле "Дата начала учета для целей формирования бухгалтерской отчетности"
Это в "Общая настройка параметров конфигурации"
Совершенно не понятна связь )))
ОльгаН,Тем не менее так заведено в конфигурации. Если есть дата - тогда 90.8, нет - 90.3
ОльгаН, без необходимости бух.отчетности все равно куда списывать - лишь бы в расходы КУДиР попало. А вот по бух.учету тут (видимо) предусмотрен директ-костинг.
10 декабря 2024 года — Практическая конференция «День Документооборота» |
1C:Лекторий: 26 ноября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция об учете НДФЛ и заполнении расчета 6-НДФЛ в программе 1С:ЗУП 8 ред.3 1C:Лекторий: 28 ноября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о разрешительном режиме при продаже маркированного товара, новом порядке работы |