Собственно вопрос как это сделать правильно? Чтобы потом в отчетах в ПФР проставлялись нужные коды и при закрытии месяца автоматом не начислялась з/п.
Версия 1с8.3 базовая, последняя конфигурация.
Собственно вопрос как это сделать правильно? Чтобы потом в отчетах в ПФР проставлялись нужные коды и при закрытии месяца автоматом не начислялась з/п.
Версия 1с8.3 базовая, последняя конфигурация.