По ходу дальнейшего анализа поданной декларации по НДС была выявлена еще 1 ошибка произошедшая по аналогичным причинам, которые обсуждались выше, но .. в обратную сторону!
Т.е. в итоге мы не занизили, а завысили НДС к уплате за 3й квартал на 2,70р.
Вопрос касательно подачи уточнённой декларации остаётся актуальным, но уже с учётом завышения и переплаты налога.
А вот вопрос "Нужно ли подавать уточнёнку ?" при такой незначительной завышенной сумме будем обсуждать в этой теме.