Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

БП 3.0 Отражение в БУ и НУ покупки ОС больше 100 000 руб. в 2016 году

ОльгаН
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 992
Пост №1
 
08.02.2016 12:57

Здравствуйте.

С 2016 года в бухгалтерском учете по-прежнему ОС признаются активы стоимостью 40 т.р., а в налоговом учете активы стоимостью 100 т.р. не считаются теперь ОС, а теперь это МПЗ.
ОС в налоговом учете считается теперь если только актив стоит более 100 т.р.
Подскажите, пожалуйста, 1С уже как-то реализовало в БП 3.0 этот механизм?
Как я могу одновременно принять материальную ценность в БУ как ОС, а в НУ как МПЗ ?

Ответили: пост №2
Евгений Игнатьев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.02.2002
Сообщений: 94
Пост №2
 
08.02.2016 16:12
Ответ на пост №1

ОльгаН, В документе "Принятие к учету ОС" на закладке "Налоговый учет" пункт "Порядок включения стоимости в состав расходов" ставим в положение "Включение в расходы при принятии к учету". Ву а ля...

Ответили: пост №3 , пост №4
sova405
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2007
Сообщений: 930
Пост №3
 
08.02.2016 17:26
Ответ на пост №2

Евгений Игнатьев,
А если, согласно учетной политике, расходы принимаются равномерно ?

Людмила
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.11.2015
Сообщений: 1
Пост №4
 
09.02.2016 15:23
Ответ на пост №2

Евгений Игнатьев, Я поставила в положение "Включение в расходы при принятии к учету", указала счет 25 для списания. Программа по НУ сформировала проводку Дт. 25Кт 08, по БУ Дт 01 Кт 08. Но мы применяем ПБУ-18, поэтому нужны еще две проводки Дт 25 Кт 08 по виду учета ВР сумма с "минусом" и по Дт 01 Кт 08 по виду учета ВР сумма с "плюсом". Но программа не сделала это почему? Может что-то упустили?

Ответили: пост №5
Мария_PC
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2006
Сообщений: 57
Пост №5
 
10.02.2016 09:07
Ответ на пост №4

Людмила, Добрый день.
На сайте ITS написано что," В поле "Способы отражения расходов по амортизации" указывается такой способ, расходы по которому относятся на статью затрат с видом "Материальные расходы", тогда будут сформированы проводки ВР.
Мы сейчас делаем такую же операцию.
Единственное пока не понятно как закрывать эти затраты в НУ в конце месяца.
Закрытием месяца они не закрываются.

Ответили: пост №6
Linn23
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.12.2008
Сообщений: 11
Пост №6
 
16.02.2016 12:55
Ответ на пост №5

Добрый день.

Пожалуйста, разместите ссылку на сайт ИТС с информацией по вопросу темы.
"...На сайте ITS написано что," В поле "Способы отражения расходов по амортизации" указывается такой способ, расходы по которому относятся на статью затрат с видом "Материальные расходы", тогда будут сформированы проводки ВР. ..." - я не смогла найти эту информацию.
Заранее благодарна.

Мария_PC
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2006
Сообщений: 57
Пост №7
 
16.02.2016 13:05

Добрый день.
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3186:hdoc

Ответили: пост №8
Linn23
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.12.2008
Сообщений: 11
Пост №8
 
16.02.2016 13:12
Ответ на пост №7

Спасибо.
Может быть подскажете, если ввод в эксплуатацию в НУ не совпадает по времени с принятием к учету в БУ?
То есть списать в расходы в НУ я не могу документом принятие к учету.
ОС лежит на складе и амортизируется в БУ, а в НУ будет списано позже.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация