Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Давальческая схема

Влад Андрианов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.06.2015
Сообщений: 30
Пост №1
 
23.02.2016 16:24

Добрый день.

Подскажите схему работы по учету давальческого сырья и выпуску продукции.
Предприятие получает сырьё в переработку, производит полуфабрикат, далее из полуфабриката производится продукция.

Как данную цепочку отразить в 1С Бухгалтерия 3.0

1. Поступление товаров и услуг Дт 003.01
2. Передача давальческих материалов в производство Дт 003.02 Кт 003.01
3. Выпуск п/ф Дт 20.02 Кт 20.01

Какая далее последовательность?

Ответили: пост №2
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №2
 
24.02.2016 10:15
Ответ на пост №1

Влад Андрианов, продукция не ваша, а давальца. Вы только услугу по переработке выставляете давальцу. Все остальное за балансом. А свои затраты в связи с этим списываете в себестоимость услуги.

Ответили: пост №3
Влад Андрианов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.06.2015
Сообщений: 30
Пост №3
 
24.02.2016 10:53
Ответ на пост №2

Рисовод,

Как списать выпущенные п/ф на продукцию?
Пока попробовал сделать выпуск п/ф через 20.02 по отдельной ном. группе, через 40 счет. Далее с 20.02 по обычной схеме, осталось закрыть месяц и посмотреть, что получится.

Ответили: пост №4
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №4
 
24.02.2016 13:11
Ответ на пост №3

Влад Андрианов, все, что ты списываешь по балансу, надо списать в себестоимость услуги. Зарплату, сырье, материалы... Никакого выхода продукции ( в объеме переданного давальцу) у вас не должно быть. Как вы ее "с баланса" будете передавать давальцу? Свое (в балансе) можно только продать.

Ответили: пост №5 , пост №7
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №5
 
24.02.2016 13:18
Ответ на пост №4

Рисовод,
Если разделить по НГ то может пройти такая схема

Дт 21 Кт 20.01
Дт 20.01 Кт 21

Дт 20.02 Кт 20.01

Ответили: пост №6
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №6
 
24.02.2016 13:21
Ответ на пост №5

Tanya, если я правильно понял, ты предлагаешь списать в себестоимость уже саму продукцию? Но ведь списать материалы давальца туда нельзя. Допустим других материалов у вас нет. Как тогда?

Влад Андрианов
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.06.2015
Сообщений: 30
Пост №7
 
24.02.2016 13:24
Ответ на пост №4

Рисовод, Всё делается по схеме через счёт 20.02.
Выпустили п/ф на 20.02, далее списываем п/ф с 20.02 в производство по отд. виду ном. группы
Далее Реализация услуг по переработке, где списываются материалы с забаланса

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация