Добрый день!
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.43.187
Операция поступления услуги по сертификации товара. Данная услуга оказана на территории РФ, российской компанией. Товара который сертифицируется в дальнейшем будет продан на экспорт. Вопрос заключается в следующем, какой операцией\документом отразить НДС по этой услуге сертификации отразить в 4 разделе декларации? Т.е. по сути сертификация проходит для операций 0% НДС.
С товаром более понятно все, т.к. когда отражаешь реализацию, то мы указываем по какой ставке НДС эту номенклатуру продаем 10%\18% или 0%. Потом подтверждаем ставку 0% регламентной операцией и все. А вот с поступлением услуги не очень понятно.
Заранее спасибо