Алгоритм распределения НДС со ставкой 0 процентов

Новая тема
Добрый день! Используем БП 3.0.44.123. Ведем раздельный учет НДС. Есть операции по реализации 0%. Подскажите, пожалуйста,  как происходит распределение на реализации по 0% предъявленный НДС со способом учета "Блокируется до подтверждения 0%". В описании есть такая фраза "Определяется общая сумма НДС, подлежащая распределению, и разносится по документам реализации методом ФИФО." Может кто-нибудь поподробнее объяснить этот алгоритм? Очень надо.
Ответили: пост #5
Мой вопрос остался без ответа!?
За то время, пока ждёте ответов, можно было и экспериментальным путем алгоритм выяснить. Ответов может и не быть. Это же не сайт поддержки от компании 1С.
Пробовали экспериментальным путем....почти-что крыша "поехала". Хотелось бы более подробные методические статьи почитать. А то везде пишут одно и то же "Определяется общая сумма НДС, подлежащая распределению, и разносится по документам реализации методом ФИФО" и все на этом.
Ответили: пост #6
Ответ на пост №1
посмотрите здесь http://its.1c.ru/db/accnds#content:1426:1  
Ответ на пост №4
Добрый день. Сама долго разбиралась в раздельном учете. У нас производство и распределить входной НДС по сырью и прочим материалам из которого сделана продукция на экспорт и внутренний рынок нет возможности.  Когда торговля там все проще,т.к. по партиям товара можно отследить НДС.  Вообще в БП 3.0 есть помощник по учету НДС и если все настроили правильно в Учетной политике, то делайте все строго по помощнику. Сначала последовательность восстанавливаете, затем  подтверждение НДС 0%  и т.д. Я весь входной НДС в документах при поступлении указываю "распределяется". В конце квартала Документом "Распределение НДС" входной НДС распределяется пропорционально выручке методом ФИФО. Т.е. на 1ю отгрузку на экспорт попал входной НДС по самым ранним счетам-фактура, на 2ю - следующие по порядку счета-фактуры и т.д. Распределение конкретно по документам отгрузки и поставщикам я смотрю в Универсальном отчете, т.к. в документе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ этого не видно. Выбираю Регистр накопления НДС предъявленный.реализация 0% Остатки и
обороты.  Тут можно понастраивать, чтоб было видно например поставщиков и покупателей и т.п.                                                                                                                        
Ну а потом при формировании записи книги покупок 0%  в книгу попадут те счета-фактуры, которые распределились на те документы отгрузок, по которым ставка 0% подтверждена. Это тоже можно в регистре посмотреть. В данном процессе главное ,чтоб последовательность была восстановлена и делать все подряд по помощнику. Иначе у меня краснота полезла в следующих кварталах. Стали зачитываться те сч.фактуры, которые уже попали в книгу покупок в предыдущих кварталах. Объяснила, как смогла.....
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход