В Марте было сторно ЗП за февраль. В Отчете " Расчет по страховым взносам" уменьшается февраль ,а не март. Это верно. Получается СВОД за февраль и База в отчете за февраль разные.
В Марте было сторно ЗП за февраль. В Отчете " Расчет по страховым взносам" уменьшается февраль ,а не март. Это верно. Получается СВОД за февраль и База в отчете за февраль разные.
Татьяна Тихомирова пишет:
Цитата |
---|
В Марте было сторно ЗП за февраль. В Отчете " Расчет по страховым взносам" уменьшается февраль ,а не март. Это верно. Получается СВОД за февраль и База в отчете за февраль разные. |
За квартал сходится. Вопрос это правильно? А если в апреле будет сторно за март, тогда нужно будет сдавать корректировку за 1 квартал ?
Татьяна Тихомирова пишет:
Цитата |
---|
За квартал сходится. Вопрос это правильно? |
Цитата |
---|
А если в апреле будет сторно за март, тогда нужно будет сдавать корректировку за 1 квартал ? |
Татьяна Тихомирова,
Что за конфигурация ? И в зУП 2.5 и в ЗУП 3.1 пересчет за февраль в марте отражается в марте
Tanya пишет:
Цитата |
---|
Татьяна Тихомирова , Что за конфигурация ? И в зУП 2.5 и в ЗУП 3.1 пересчет за февраль в марте отражается в марте |
Татьяна Тихомирова,
Смоделировала разные ситуации.
Если то что вы сторнируете за февраль превышает базу за март, то программа разделит месяцы. Если нет , то все будет отражено в марте.
И это правильно, так как отрицательной базы по сотруднику в месяце быть не может.
Tanya пишет:
Цитата |
---|
Татьяна Тихомирова , Смоделировала разные ситуации. Если то что вы сторнируете за февраль превышает базу за март, то программа разделит месяцы. Если нет , то все будет отражено в марте. И это правильно, так как отрицательной базы по сотруднику в месяце быть не может. |
Цитата |
---|
Татьяна Тихомирова , Смоделировала разные ситуации. Если то что вы сторнируете за февраль превышает базу за март, то программа разделит месяцы. Если нет , то все будет отражено в марте. И это правильно, так как отрицательной базы по сотруднику в месяце быть не может. |
Я тоже так думаю, что программа разделит сторно и захватит март месяц, хотя как вариант можно рискнуть и перекинуть на больничные.... но очень рискованно( еще можно бы было сюда глянуть для большей уверенности
Уля Кузькина, рисков никаких, если все в одном квартале - расчеты с учетом сторнирования отработаны и корректны.
А при сторнировании начислений прошлого квартала возникает, разве что, дискомфорт при подготовке 6-НДФЛ, а расчет по-прежнему будет корректным.
10 декабря 2024 года — Практическая конференция «День Документооборота» 18 декабря 2024 года — Единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей |
1C:Лекторий: 3 декабря 2024 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция об оперативном анализе данных организации с помощью инструмента «1С:Аналитика» 1C:Лекторий: 5 декабря 2024 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о развитии учета внеоборотных активов в программах 1С:ERP и 1С:КА |