Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Оборотно - сальдовая ведомость и Формирование записей книги покупок по счету 19.04

Ela
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.10.2017
Сообщений: 91
Пост №1
 
05.10.2017 15:40

Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Управление производственным предприятием 8.2 (8.2.19.130) редакция 1.3.95.1
Документ Поступление товаров и услуг от 30.06.2017 , а счет фактура 13.07.2017, Каким периодом должны отразиться операции по контрогенту в Оборотно - сальдовой ведомости по счету и в документе Формирование записей книги покупок по счету 19.04?

Ответили: пост №2 , пост №5 , пост №6
Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20950
Пост №2
 
05.10.2017 17:26
Ответ на пост №1

Эльвира Дзинюк, по 60 и 19 счету отразится 30.06.2017, а вот принят к возмещению т.е. Дт 68 Кт 19 только 13.07.2017

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №3
 
05.10.2017 17:49

Prikum пишет:

Цитата
а вот принят к возмещению т.е. Дт 68 Кт 19 только 13.07.2017
Вроде. если с/ф на товары(услуги) за июнь , то с 01.01.15 такой с/ф можно включить в книгу покупок за июнь.

Ответили: пост №4
Prikum
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20950
Пост №4
 
05.10.2017 18:29
Ответ на пост №3

Tanya, автор написал:

Цитата

а счет фактура 13.07.2017
думаю что в июне нельзя взять к зачету.

Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №5
 
06.10.2017 08:24
Ответ на пост №1

Эльвира Дзинюк, операции поступления в ОСВ по контрагенту должны были отразиться 30.06.2017. Счет-фактура в книге покупок должен быть отражён с 30.06.2017 по 29.06.2020.

Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №6
 
06.10.2017 10:01
Ответ на пост №1

Эльвира Дзинюк, ваш поставщик составил счета-фактуру с нарушением срока 5 дней, поэтому существует вероятность того, что в декларации по НДС за 2 квартал, он его также "забыл" отразить. Нужно либо уточнить этот вопрос, либо не принимать к вычету НДС во 2 квартале.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация