Авансовый отчет на оплату услуг не отражается в КУДиР

Новая тема
Показывать по сообщений
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться, пожалуйста. По порядку:
1. Авансовый отчет руководителя организации на оплату почтовых услуг (отправка письма) проведен так: Д 20 К 71, предположим, 27 января с.г. на сумму 1280= рублей
2. Деньги руководителю возмещены только 11.04.2017, проводка через расчетный счет Д 71 К 51 в сумме 1280= рублей.
Эти злополучные 1280= рублей не отражаются в КУДиР, что я только не делала. Кто-нибудь знает, в чем проблема?.
Ответили: пост #2
Ответ на пост №1
maxalex,
maxalex пишет:
Цитата
проводка через расчетный счет Д 71 К 51 в сумме 1280= рублей.
Оригинально.
Подскажите, что вас удивило? Да, у нас нет наличных расчетов, все перечисляется на карточку сотруднику, и зарплата и авансовые расходы. Могу предположить, что вы за применение в данной ситуации счета 73. Что ж, я и с ним пробовала провести эту операцию. Результат тот же. Оригинальничать мне, честно говоря, не с руки. Если можете помочь разобраться, помогите.
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
maxalex, счёт 73 здесь ни к чему, должен быть именно 71. Проводка Дт71 Кт51 соответствует описанию счёта 71 в Плане счетов. Если не ошибаюсь, там звучит: "со счетами учёта денежных средств".
Светлана, как раз 73 счет настоятельно рекомендует использовать налоговое ведомство в случае, если выдача денег производилась после совершения расхода. Ведь 71 счет - для отражения расходов по авансовым отчетам, то есть авансовый платеж подотчетному лицу производится целенаправленно на совершение покупки или оплаты услуги. Сначала платеж, потом покупка и отчет, возможна еще, конечно, оплата перерасхода по отчету. Конечно,  привычнее и в моей ситуации, когда сначала расход, потом платеж, вести учет с использованием счета 71 и документа "авансовый отчет".
Ответили: пост #6
Ответ на пост №5
maxalex, ФНС не могла такое рекомендовать, её бух. учет не интересует. У налогового ведомства исключительно фискальный интерес.
Светлана, пусть это будет Минфин, не спорю, и к делу это не имеет отношения, каждый сам решает, как проводить такие вещи. Вы по существу вопроса чем-нибудь можете помочь?
Ответили: пост #8 , пост #9 , пост #10
Ответ на пост №7
maxalex, нет, не могу, у меня сейчас нет программы для экспериментов с УСН, поэтому не могу сказать, что у меня в данной ситуации всё ОК, а Вы делаете что-то не так. По идее должно попадать в КУДиР: расход начислен и оплачен.
Ответ на пост №7
maxalex, проверила, у меня отражается в КУДиР без проблем. Так сложно угадать, что у Вас не так, а перебирать можно долго.
Ответ на пост №7
maxalex, покажите скриншот по кнопке ДтКт у авансового отчёта, может быть тут что-то прояснится. Можно попробовать распровести оба документа и провети заново в хронологическом порядке, а лучше все документы по этому подотчётнику за этот период. Может быть аванс подотчётнику выдавали между этими датами и ваша сумма уже попала в КУДиР. Я списание с р\сч на основании конкретного авансового отчёта вводила, но не думаю, что это влияет.
Ответили: пост #11
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход