расчет себестоимости.Производство. Почему УПП так делает!
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
09.05.2019
22:37
#1
УПП последний релиз, конфа типовая. РАУЗ.ОСНО.учетные цены по прямым затратам.
пока разбиралась, упростила всю ситуацию до одного документа. на 30.10.2018 на 20.01 счете естьматериалы(которые были переданы требованием накладной), на сумму
Потом в ноябре есть отчет производства за смену, где выпускается ГП на 43 счет, материалы использованы в точности те, которые в производстве есть на 20 счете.
Проводки отчета следующие;
Дт 43 Кт 20.01.1 547750,38 кол=10000;
Потом эту продукцию еще не продали. Делаем в конце месяца документ Расчет себестоимость, и почему то он делает проводку такую же, только сторно, Дт 43 Кт 20.01.1 -547750.38 кол=0;
Почему так? Как это объяснить бухгалтеру? Ковырялась в коде, понять не могу((
пока разбиралась, упростила всю ситуацию до одного документа. на 30.10.2018 на 20.01 счете естьматериалы(которые были переданы требованием накладной), на сумму
|
Проводки отчета следующие;
Дт 43 Кт 20.01.1 547750,38 кол=10000;
Потом эту продукцию еще не продали. Делаем в конце месяца документ Расчет себестоимость, и почему то он делает проводку такую же, только сторно, Дт 43 Кт 20.01.1 -547750.38 кол=0;
Почему так? Как это объяснить бухгалтеру? Ковырялась в коде, понять не могу((
10.05.2019
23:43
#2
Olga3891 пишет:
с точки зрения программы вы ничего не потратили, вот и идет сторно стоимости материалов
| Цитата |
|---|
| Потом эту продукцию еще не продали. Делаем в конце месяца документ Расчет себестоимость, и почему то он делает проводку такую же, только сторно, Дт 43 Кт 20.01.1 -547750.38 кол=0; Почему так? Как это объяснить бухгалтеру? Ковырялась в коде, понять не могу(( |
Ответили:
пост #3
11.05.2019
20:00
#3
Ответ на
пост №2
Prikum,все равно не поняла(( почему ничего не потратили? потратили же материалы с 20.01 счета. в итоге по программе остается на 43 счете кол=10000, сумма=0. а в ОСВ вообще 43 счета не видно. Ответили:
пост #4
11.05.2019
22:25
#4
Ответ на
пост №3
Olga3891, "на 30.10.2018 на 20.01 счете естьматериалы" - т.е. у вас на конец октября была незавершенка? А поступление продукции прошло ноябрем? А незавершенка была правильно оформлена в программе? Закрытие октября было? Ответили:
пост #5
12.05.2019
06:55
#5
Ответ на
пост №4
Рисовод,я для чистоты эксперимента производство ГП тоже перенесла на октябрь. Т.е. на начала октября на 20 счете ничего не было, требованием накладной передали с производство 547750.38, и тут же был отчет производства за смену, гже эта незавершенка была использована. РС так же сторнирует этот выпуск. 12.05.2019
23:42
#6
Olga3891 пишет:
Вы в УПП раньше работали? Надеюсь что знаете,что УПП не смотрит на ваш 20 счет,она смотрит регистры учета затрат.
| Цитата |
|---|
| Т.е. на начала октября на 20 счете ничего не было, требованием накладной передали с производство 547750.38, и тут же был отчет производства за смену, гже эта незавершенка была использована. РС так же сторнирует этот выпуск. |
Ответили:
пост #7
13.05.2019
05:54
#7
Ответ на
пост №6
Prikum,Да, я знаю.по регистрам учета затрат все так же, как и в проводках. Ответили:
пост #8
- 1
- 2
Учет сельных и повременных часов в ЗУП 3.1Выгрузка книги покупок и продаж из конфигурации Торговля и склад 9.2.1001
Читают тему
(гостей: 1)