расчет себестоимости.Производство. Почему УПП так делает!

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
УПП последний релиз, конфа типовая. РАУЗ.ОСНО.учетные цены по прямым затратам.
пока разбиралась, упростила всю ситуацию до одного документа. на 30.10.2018 на 20.01 счете естьматериалы(которые были переданы требованием накладной), на сумму
547 750,38
Потом в ноябре есть отчет производства за смену, где выпускается ГП на 43 счет, материалы использованы в точности те, которые в производстве есть на 20 счете.
Проводки отчета следующие;
Дт 43 Кт 20.01.1 547750,38 кол=10000;
Потом эту продукцию еще не продали. Делаем в конце месяца документ Расчет себестоимость, и почему то он делает проводку такую же, только сторно, Дт 43 Кт 20.01.1 -547750.38 кол=0;
Почему так? Как это объяснить бухгалтеру? Ковырялась в коде, понять не могу((
Olga3891 пишет:
Цитата
Потом эту продукцию еще не продали. Делаем в конце месяца документ Расчет себестоимость, и почему то он делает проводку такую же, только сторно, Дт 43 Кт 20.01.1 -547750.38 кол=0; Почему так? Как это объяснить бухгалтеру? Ковырялась в коде, понять не могу((
с точки зрения программы вы ничего не потратили, вот и идет сторно стоимости материалов
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
Prikum,все равно не поняла(( почему ничего не потратили? потратили же материалы с 20.01 счета. в итоге по программе остается на 43 счете кол=10000, сумма=0. а в ОСВ вообще 43 счета не видно.
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Olga3891, "на 30.10.2018 на 20.01 счете естьматериалы" - т.е. у вас на конец октября была незавершенка? А поступление продукции прошло ноябрем? А незавершенка была правильно оформлена в программе? Закрытие октября было?
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
Рисовод,я для чистоты эксперимента производство ГП тоже перенесла на октябрь. Т.е. на начала октября на 20 счете ничего не было, требованием накладной передали с производство  547750.38, и тут же был отчет производства за смену, гже эта незавершенка была использована. РС так же сторнирует этот выпуск.
Olga3891 пишет:
Цитата
Т.е. на начала октября на 20 счете ничего не было, требованием накладной передали с производство 547750.38, и тут же был отчет производства за смену, гже эта незавершенка была использована. РС так же сторнирует этот выпуск.
Вы в УПП раньше работали? Надеюсь что знаете,что УПП не смотрит на ваш 20 счет,она смотрит регистры учета затрат.
Ответили: пост #7
Ответ на пост №6
Prikum,Да, я знаю.по регистрам учета затрат все так же, как и в проводках.
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Olga3891, по форуму не подскажу, надо базу видеть, вживую, чтобы понять что там не так.
Проблему решили.
Ответили: пост #10
Ответ на пост №9
Prikum, как?
Ответили: пост #11
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход