Учет НДС импортных товаров. Помогите распутаться.

Новая тема
Конфигурация УПП. Покупаем Материалы в казахстане, по ставке НДС0%. Потом на таможне платим налог.  Надо как то этот налог к вычету поставить. Чтобы в итоге он попадал в книгу покупок. я запуталась в последовательности документов. Помогите.
Бухгалтер говорит, что в конфигурации бухгалтерия все делалось заявлением о ввозе товара. А в упп не можем разобратся.
В УПП действительно нет спец.документа по учету НДС при ввозе из стран членов ЕАЭС.
Можно использовать ручные операции + Отражение НДС к вычету
Ответили: пост #3
Ответ на пост №2
KYA, можно более поподробнее? ручной операцией какую проводку делать? Дт 19 кт 68? и отражение НДС вручную тоже заполнять?
Ответили: пост #4
Ответ на пост №3
Olga3891, да.
Вы налог:
- начисляете Дт19 Кт68 (ручная операция),
- платите Дт68 Кт51 (ПП исх),
- принимаете к вычету Дт68 Кт19 (ручная операция + Отражение НДС к вычету). Всё заполняется вручную.
По аналогии с БП3 можно добавить субсчет 68.42 "НДС при импорте товаров из Таможенного союза" - это для первых двух проводок, чтобы выделить обороты. По идее он у вас всегда будет закрываться в 0, поэтому на баланс в конце года не повлияет.
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
KYA,сейчас с бухгалтером разговаривала. было поступление на сумму 116980,91 без ндс естественно. они на таможне платят 10% от этой суммы, т.е. 11698.09 в отражение, когда ставим 10%, сумма ндс пересчитывается, т.е. 116980,91+11698,09. а бух уверяет, что в книгу должно попасть 116980,91.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход