Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Бухгалтерский учет]

Бух.учет в деятельности по производству серверных

Екатерина Вороньжева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.08.2019
Сообщений: 67
Пост №1
 
31.08.2019 22:41

Здравствуйте!Подскажите,пож-та,как правильно организовать деятельность по производству мобильных серверных для серверного оборудования.Организация закупает все необходимые материалы у поставщика (выключатели,кабели,розетки и т.д.).В итоге результатом работы является сборка оборудования (комплект для сборки).Выписывается накладная,в которой указывается Комплект для сборки контейнера для хостинга серверного оборудования.Теперь необходимо организовать учет.Верно ли,что все,что мы закупаем приходуем на 41 сч,а что далее нужно сделать комплектацию всего закупленного на 41 сч.и обозначить новой номенлатурой или как?Потом оформляем реализацию?Извините,новичок в бухгалтерии.Может что неправильно пишу,поправьте,пож-та.

Ответили: пост №2
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №2
 
01.09.2019 09:29
Ответ на пост №1

Екатерина, "Верно ли,что все,что мы закупаем приходуем на 41 сч" - мое мнение на 10. Обычное производство с гот.продукцией на 43 счете.

Ответили: пост №3
Екатерина Вороньжева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.08.2019
Сообщений: 67
Пост №3
 
01.09.2019 12:03
Ответ на пост №2

Рисовод, спасибо,что откликнулись.Вот тоже сначала думала между 10 и 41 счетом и остановилась на 41.Почитала,что на 10 приходуются все материалы,используемые для собственных нужд.На 41 для перепродажи.Мы ведь все это закупаем,собираем серверную своими силами и реализуем получается.Поэтому посчитала,что 41 правильнее.Не думаете так?И еще вопрос.Как это все потом перенести в программе на 43 и какими документами отразить реализацию?Используется программа Контур.

Ответили: пост №4 , пост №10
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №4
 
01.09.2019 17:51
Ответ на пост №3

Екатерина, "Почитала,что на 10 приходуются все материалы,используемые для собственных нужд." - в т.ч. и для собственных (скорее как исключение). А в общем случае для дальнейшей переработки в гот.продукцию.
Счет 10

"Материалы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении принадлежащих организации сырья, материалов, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей (в том числе находящихся в пути и переработке).
Программу эту не знаю. А проводки обычные: 51-->60-->10-->20-->43-->90-->62-->51

Ответили: пост №5
Екатерина Вороньжева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.08.2019
Сообщений: 67
Пост №5
 
01.09.2019 20:17
Ответ на пост №4

Рисовод, Спасибо!А как с 10 на 43 перенести?

Ответили: пост №6
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №6
 
01.09.2019 22:08
Ответ на пост №5

Екатерина,

10-->20-->43

Ответили: пост №7
Екатерина Вороньжева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.08.2019
Сообщений: 67
Пост №7
 
04.09.2019 00:23
Ответ на пост №6

Рисовод, Спасибо еще раз.Можно еще у вас уточнить?По материалам,которые мы закупаем у поставщика для производства серверной,поставщик выставляет услуги доставки и резки металла.Правильно их относить на 20 сч.? Дт20 Кт60

Ответили: пост №8
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №8
 
06.09.2019 16:30
Ответ на пост №7

Екатерина, я бы на эти суммы увеличил стоимость соответствующих материалов Д10 К60. Но можно и так, если эти услуги трудно "связать" с конкретными материалами.

Ответили: пост №9
Екатерина Вороньжева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.08.2019
Сообщений: 67
Пост №9
 
09.09.2019 15:05
Ответ на пост №8

Рисовод, Спасибо большое!

diablo05
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.06.2010
Сообщений: 1435
Пост №10
 
09.09.2019 16:54
Ответ на пост №3

Екатерина Вороньжева, Вы не сказали какая у вас программа
На 10-ый. из 10-того собираете уже в "Хостинг" или что там у вас?

"Прочитала что на 10 приходуются материалы для собственных нужны".. ?? Не совсем верно.
То есть если мы покупаем сталь.. и из стали производим допустим Штангу и она попадает на 43 счет и с 43 счета мы ее продаем..
То вы предлагаете нам сталь покупать на 41 счет ?) Ведь мы не для собственных нужд купили Сталь

Если УПП то в двух словах
Приходуете все на 10-ку.. Далее Требования накладной с 10 списывается на 20-ку.
Далее Отчет производства за смену заполняете
Далее Расчет себестоимости..
с 20-ки попадает на 43.
Далее Реализацией товаров с 43 продаете.

По поводу доп расходов.. помоему и в БУХ и в УПП есть специальный документ. Поступление доп расходов, выбираете там на что конкретно доп расходы, пишите сумму. и он все автоматом делает. Увеличивает стоимость материала и долг перед контрагентом соответственно

Ответили: пост №11 , пост №12
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация