Ответ на
пост №2
Тэра,
Да скорее всего. У нас попадает в Взаиморасчеты с контрагентами, удержания на профзносы.
Но хотелось бы почитать это "ДатаФЗ", точнее ФЗ, так как в коде кроме ФЗ нет ни даты ни номера его.
И так же в данный момент, у нас получается что Взаиморасчеты с Контрагентами (Расход в июле делает регистратор Отражение зарплаты в регл. учете).
А "Приход". ни чего не делает. и получается сальдо.
Платежка так же сделана, чем сделать "Приход" что бы убрать сальдо пока не ясно.
Поэтому и хотел почитать для начала
У нас вся зарплата уходит на карты сотрудникам.
Удержания "профзносы 1% от зарплаты" уходит Контрагенту, после этого создается платежное поручение исходящие на эту сумму.
Так же хочу добавить что в удержаниях в профвзносах. НЕ стоит галка "Является основанием для выдачи кассового чека.
p.p.s Нашел где почитать почитал. В нашем случаи ни каких чеков и тд, давать и печатать не нужно. Как сделать так что бы регистр взаиморасчетов с контрагентами не заполнялся как раньше, либо закрывался в ноль, пока не смотрел =)