Налогооблагаемая база при оформления таможенной декларации
23.09.2021
13:20
#1
Добрый день. Столкнулись с этим вопросом первый раз. При оформлении таможенной декларации агентом к сумме инвойса поставщика (Тайвань) были добавлены суммы за транспортировку груза до Гамбурга, погрузочно-разгрузочные работы и содействие в оформлении Т1. От полученной суммы был исчислен и уплачен НДС на таможне 20%. От поставщика транспортных услуг мы получили документы со ставкой 0% по всем пунктам, на которые на таможне начислили 20 %. Работаем в 1С бухгалтерия 3.0. В поступлении программа считает НДС только от суммы инвойса поставщика (без транспортных услуг). Накладные по транспортным услугам ввожу как доп. услуги, но там ставка 0%. И как правильно оформить уплаченный на таможне НДС за транспортные услуги и , главное, можно ли его принять к вычету, не могу разобраться. Может быть у кого-то есть опыт в подобных ситуациях?
27.09.2021
09:33
#2
здравствуйте, действительно, при импорте таможня включает услуги, использованные "до границы с Россией", нам так включали транспортировку (германия-краснодар в части германия-переходный пост в россии) и просили указать в акте транспортника сумму с разбивкой "до границы" и "от границы до конечного пункта";
стоимость таких услуг плюсуют к стоимости товара и уже от этой суммы считали пошлину и НДС;
НДС, указанный в ГТД принимаете к вычету (если нет именно у Вас особенностей учета ндс);
в 1С (БП 8,3) пришлось ручками указывать таможенную стоимость, чтоб корректно программа посчитала сумму НДС
стоимость таких услуг плюсуют к стоимости товара и уже от этой суммы считали пошлину и НДС;
НДС, указанный в ГТД принимаете к вычету (если нет именно у Вас особенностей учета ндс);
в 1С (БП 8,3) пришлось ручками указывать таможенную стоимость, чтоб корректно программа посчитала сумму НДС
"Статьи движения денежных средств" vs. "Статья движения ден. средств"К.А. 2.4 Счет-фактура полученный не формирует проводки
Читают тему
(гостей: 1)