Корректировка декларации НДС
24.01.2022
14:14
#1
Добрый день, форумчане!
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2505)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)
Возникла необходимость подать корректировку по НДС за 3-й квартал с целью уменьшения НДС.
Все, что нашла у 1С ИТС и в свободном доступе в интернете - корректировка с целью доплаты.
Нужно добавить авансовый счет-фактуру от поставщика (счет-фактура за 2-й квартал). В общем счет-фактура падает в декларацию, но в доп.лист никак не хочет попадать. Галочка "отразить вычет НДС в книге покупок" снята. Но в документ формирование книги покупок не попадает. Т.е. счет-фактура попадает в раздел 8.
Создала вручную декларацию корр 1.
Рассчитывать автоматически налог программа не желает, ссылаясь на новую декларацию, дает ссылку на статью ИТС, в которой рассказываю, как оформить корректировочный счет-фактуру на уменьшение и декларацию на уменьшение.
Соответственно сумма переплаты в 4-м квартале уже не отображается. Подскажите, пожалуйста, есть какие-то способы внести исправления?
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2505)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)
Возникла необходимость подать корректировку по НДС за 3-й квартал с целью уменьшения НДС.
Все, что нашла у 1С ИТС и в свободном доступе в интернете - корректировка с целью доплаты.
Нужно добавить авансовый счет-фактуру от поставщика (счет-фактура за 2-й квартал). В общем счет-фактура падает в декларацию, но в доп.лист никак не хочет попадать. Галочка "отразить вычет НДС в книге покупок" снята. Но в документ формирование книги покупок не попадает. Т.е. счет-фактура попадает в раздел 8.
Создала вручную декларацию корр 1.
Рассчитывать автоматически налог программа не желает, ссылаясь на новую декларацию, дает ссылку на статью ИТС, в которой рассказываю, как оформить корректировочный счет-фактуру на уменьшение и декларацию на уменьшение.
Соответственно сумма переплаты в 4-м квартале уже не отображается. Подскажите, пожалуйста, есть какие-то способы внести исправления?
Ответили:
пост #2
18.02.2022
15:36
#2
Ответ на
пост №1
Необходимо вручную внести следующие изменения:В док. Счет-фактура полученный на аванс установить флаг "Отразить вычет НДС в книге покупок".
Открыть движения док. и установить флаг Ручная корректировка, затем в регистре "НДС Покупки" заполнить графы Запись доп. листа - Да, Корректируемый период-указывается дата из периода, к которому формируется доп. лист.
Читают тему
(гостей: 1)