Корректировочный счет-фактура

Новая тема
Добрый день, коллеги. Организация на УСН(доходы-расходы) , осуществляет комиссионную торговлю, является агентом. С 01.01.2022 года нам установили новую базу, была 7.7, стала 8.3. Теперь возник вопрос, как проводить корректировочный счет-фактура, который вводится на основании реализации прошлого периода? Провести в  минус не можем, так как  учет ведется на счете 004. Может у кого-то была подобная ситуация, буду рада любой помощи.
 
добрый день, думаю, придется ввести документ этой реализации в пр период (допереходный), чтоб появилась возможность  на него сослаться (у меня подобно с авансовыми сч/ф было - при переходе пропустили, пришлось в марте заводить прошлым годом, ибо не происходил верный расчет НДС)
вводится не сам документ "реализация", а "документ расчетов" или как-то так (не могу сейчас посмотреть у себя)
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход