Основные средства

Новая тема
Здравствуйте! Такая ситуация, из своих материалов, мы делаем заказ фирме-изготовителю на изготовление объектов основных средств. Делаем проводку Дт 08.03  Кт10.05 ..в дальнейшем как оказалось что это инвентарь, а не ОС...Приходуем на 10.09...Подскажите, как и каким документом перенести стоимость наших материалов в стоимость изготовленного инвентаря. Затраты материалов так и висят на 08.03
Ответили: пост #2 , пост #3
Ответ на пост №1
ольга,
Цитата
Такая ситуация, из своих материалов, мы делаем заказ фирме-изготовителю на изготовление объектов основных средств. Делаем проводку Дт 08.03 Кт10.05 ..в дальнейшем как оказалось что это инвентарь
В правильно заданном вопросе, содержится 50% ответа. ;-)  Кто и что у кого заказал? Если кто то у вас заказал что то, то почему Вы это в Дт 08 отправляете? Это ведь не Ваши вложения?  
Ответ на пост №1
ольга, счет 10.05 предназначен для учёта зап. частей для ремонта оборудования, машин и т.д. Не знаю, что у вас там за материалы и ОС, по идее этот субсчёт в вашем случае не подходит. Ну да, ладно. Закрыть счёт 08.03 можно Операцией, введенной вручную (бух. справка), я бы сделала красным Дт08.03 Кт10.09, количество и сумма красным, т.е. с минусом. Тогда лишние обороты с 08.03 уберутся, а по 10.09 будет, как и положено, дебетовое сальдо. Потом, как обычно передаёте инвентарь в эксплуатацию.
Работы по изготовлению у вас какой проводкой сделаны? Если тоже на Дт08.03, то соответственно, проводка красным Дт08.03Кт10.09, должна быть с учётом стоимости работ.

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход