Основные средства
11.02.2018
05:31
#1
Здравствуйте! Такая ситуация, из своих материалов, мы делаем заказ фирме-изготовителю на изготовление объектов основных средств. Делаем проводку Дт 08.03 Кт10.05 ..в дальнейшем как оказалось что это инвентарь, а не ОС...Приходуем на 10.09...Подскажите, как и каким документом перенести стоимость наших материалов в стоимость изготовленного инвентаря. Затраты материалов так и висят на 08.03
11.02.2018
11:57
#2
Ответ на
пост №1
ольга, Цитата |
---|
Такая ситуация, из своих материалов, мы делаем заказ фирме-изготовителю на изготовление объектов основных средств. Делаем проводку Дт 08.03 Кт10.05 ..в дальнейшем как оказалось что это инвентарь |

11.02.2018
14:25
#3
Ответ на
пост №1
ольга, счет 10.05 предназначен для учёта зап. частей для ремонта оборудования, машин и т.д. Не знаю, что у вас там за материалы и ОС, по идее этот субсчёт в вашем случае не подходит. Ну да, ладно. Закрыть счёт 08.03 можно Операцией, введенной вручную (бух. справка), я бы сделала красным Дт08.03 Кт10.09, количество и сумма красным, т.е. с минусом. Тогда лишние обороты с 08.03 уберутся, а по 10.09 будет, как и положено, дебетовое сальдо. Потом, как обычно передаёте инвентарь в эксплуатацию.Работы по изготовлению у вас какой проводкой сделаны? Если тоже на Дт08.03, то соответственно, проводка красным Дт08.03Кт10.09, должна быть с учётом стоимости работ.
Читают тему
(гостей: 1)