Форма Ав.плат.ПФРв 2005 :переплата за2004г и недоплату по итогам 1кв 05г
27.04.2005
20:56
#1
В Инструкции по заполнению этого отчета раздела 2.1(приказ Минфина № 48н)сказано:
"14. По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей..., которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период..."
Что значит начисленным за соответствующий период?
1)вариант: суммы,уплаченные не только в этом периоде(2005г),но и в любом другом(например,2004г),но которые относятся к начислениям этого(2005г)периода.
2)вариант: суммы, уплаченные в этом(2005г-1кв)периоде и начисленные за этот(2005г-1кв)период?
К сожалению,по итогам 2004г предыдущий бух-р что-то напутала- вылезла переплата по пфр страх на конец 2004г.А за 1кв 2005 - она уплатила с учетом переплаты на начало года(т.е. в меньшей сумме),а за март недоплатила.В результате на конец 1кв.2005 опять вылезло сальдо,но уже в обратную сторону.(недоплата).А по другому взносу - пфр-нак она переплатила в 1кв.2005г.(сальдо на начало 2005г=0).
Не знаю как корректно ее теперь показывать.(данные пока у нее).
Строки 015-019 (разницу м-ду начисленными и уплаченными)не заполняю,т.к. на упрощенке.(спец.режим)
Чувствую,надо б.делать уточненку.
"14. По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей..., которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период..."
Что значит начисленным за соответствующий период?
1)вариант: суммы,уплаченные не только в этом периоде(2005г),но и в любом другом(например,2004г),но которые относятся к начислениям этого(2005г)периода.
2)вариант: суммы, уплаченные в этом(2005г-1кв)периоде и начисленные за этот(2005г-1кв)период?
К сожалению,по итогам 2004г предыдущий бух-р что-то напутала- вылезла переплата по пфр страх на конец 2004г.А за 1кв 2005 - она уплатила с учетом переплаты на начало года(т.е. в меньшей сумме),а за март недоплатила.В результате на конец 1кв.2005 опять вылезло сальдо,но уже в обратную сторону.(недоплата).А по другому взносу - пфр-нак она переплатила в 1кв.2005г.(сальдо на начало 2005г=0).
Не знаю как корректно ее теперь показывать.(данные пока у нее).
Строки 015-019 (разницу м-ду начисленными и уплаченными)не заполняю,т.к. на упрощенке.(спец.режим)
Чувствую,надо б.делать уточненку.
Читают тему
(гостей: 1)