Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Сумма единого налога к уменьшению

Ксюха
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.01.2005
Сообщений: 59
Пост №1
 
19.07.2005 13:32

Сталкиваюсь с этим впервые, подскажите за полугодие у меня вылезла сумма налога к уменьшению, и при заполнении 1 раздела заполняется строк 040, а налога за полугодие, кроме как в стороке150 раздела2, нигде нет. Вопрос что нам платить, и что такое сумма налога к уменьшению.

Байдаков Валерий (1С, Москва)
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 06.02.2001
Сообщений: 1216
Пост №2
 
20.07.2005 09:33

1. Заполняйте разделы в порядке, указанном в пользовательском описании к титульному листу декларации.<br><br>2. Проверьте, чтобы во всех разделах был выбран одинаковый отчетный период.

Гелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.07.2004
Сообщений: 969
Пост №3
 
23.07.2005 21:04

У меня тоже вопрос на эту тему.<br><br>(скажу только,что предварительно я прочитала то,что Вы называете пользовательским описанием)<br><br>Проблема в следующем:<br><br>По итогам 1кв первоначально сделана декларация с убытком.<br><br>К сожалению,позже мне принесли документы и выяснилось,что прибыль.<br><br>Сделала уточненную декларацию с номером корректировки,где в разделе 2 по стр.170 заполнена сумма налога(программа сама ее расчитала).Сохранила декларацию.Начислила налог мартом,но уплачен он у меня только в июле(т.е. в 3-м квартале- мб это играет роль?)<br><br><br><br>Делаю сейчас декларацию за 1-е полугодие 2005г.Читаю инструкцию(пр. от 03.03.05 № 30н):" По коду строки 160/разд.2/ указывается сумма исчисленного за предыдущие отчетные периоды единого налога(сумма кодов строк 170 - сумма кодов сток 180 деклараций за предыдущие отчетные периоды)." От заполнения этой строки зависят также у меня показатели строк 180 (разд.2)и 060 (разд.1) - см.инструкцию.<br><br><br><br>Почему эта строка не заполняется?<br><br><br><br>Также вопрос(возможно не по адресу):<br><br>Если вдруг выяснится,что сумма налога к уплате за 1 кв другая(например, меньше),то какая сумма должна быть показана в стр.160разд.2 и стр.060 разд.1 - 1)та,которую начислили или <br><br>2)та,которую уплатили?<br><br>Если 1) вариант,то куда девать переплату по ав.платежам - раз она не будет учитываться к уменьшению?<br><br>спасибо,надеюсь на скорый ответ.<br><br><br><br>

Байдаков Валерий (1С, Москва)
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 06.02.2001
Сообщений: 1216
Пост №4
 
25.07.2005 09:07

"Строку 160 надо заполнить самостоятельно, автоматически она не заполняется.<br><br>В строке 160 показываются суммы на основании деклараций, то есть, это начисленные суммы. Если указывать что-то иное, камеральная проверка может выдать ошибку.<br><br>По поводу переплаты авансовых платежей: теоретически, можно подать заявление в ИНФС, и переплату могут:<br><br>1) вернуть;<br><br>2) зачесть в счет уплаты единого налога за следующие периоды;<br><br>3) зачесть в счет уплаты других налогов.<br><br>Но если сумма переплаты для вашего предприятия не принципиальна, лучше все-таки дождаться итогов года и уже тогда смотреть, что получилось, и решать - как поступить.<br><br><br><br>"

Гелена
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.07.2004
Сообщений: 969
Пост №5
 
28.07.2005 15:26

Спасибо за ответ.Надеюсь, автоматическое заполнение строки 60 будет реализовано в следующих формах отчетности.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация