Как должна выглядеть корректировка ИС в ПФР за прошлый период?
25.10.2011
16:42
#1
Добрый день! у нас Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
Пытаюсь сделать корр за 1 кв. и полугодие 2011г., а какие цифры и в каких колонках в АДВ 6-2 должны стоять не знаю...
Корректировку делаю т.к. сменился код с 51 на 07 т.е. стал льготный и начисления на страховую часть надо уменьшить, а уплата осталась таже... если я правильно поняла - надо сдавать СЗВ с правильными цифрами, т.е. ничего минусовать не надо, только указать что это корректировка..Правильно?? А колонки "Доначислено/Доуплачено" надо заполнять??
Пытаюсь сделать корр за 1 кв. и полугодие 2011г., а какие цифры и в каких колонках в АДВ 6-2 должны стоять не знаю...
Корректировку делаю т.к. сменился код с 51 на 07 т.е. стал льготный и начисления на страховую часть надо уменьшить, а уплата осталась таже... если я правильно поняла - надо сдавать СЗВ с правильными цифрами, т.е. ничего минусовать не надо, только указать что это корректировка..Правильно?? А колонки "Доначислено/Доуплачено" надо заполнять??
26.10.2011
09:29
#2
Вы узнали мнение своего ПФР по этому вопросу? Выясните их точку зрения и тогда подумаем, как отразить это в 1С.
26.10.2011
09:39
#3
Я сначала попыталась сдать Исходные сведения, они прислали отказ (по Такскому) и написали, что надо сдавать корректировку прислав при этом инструкцию как это сделать в которой ничего не понятно... что должны формироваться корректирующие сведения и они сдаются вместе с исходными за текущий отчетный периоди все...
26.10.2011
19:08
#6
в СЗВ-4 мы указали в полях:
начисленно - ту которая должна быть
в поле в том числе - разницу
К примеру на - СТ часть ранее сдано 1000 руб, а нужно 500, тогда в поле начилено в СЗВ ставите 500 р, а в т.ч - "-500 руб."
Сумма в том числе идет в АДВ-2, т.е будет указано "-500"
ПФР принял
начисленно - ту которая должна быть
в поле в том числе - разницу
К примеру на - СТ часть ранее сдано 1000 руб, а нужно 500, тогда в поле начилено в СЗВ ставите 500 р, а в т.ч - "-500 руб."
Сумма в том числе идет в АДВ-2, т.е будет указано "-500"
ПФР принял
27.10.2011
10:01
#7
Я просила узнать мнение ПФР потому, что иногда просят подать пачки с типом сведений "Исходные", а, иногда "КОРР".
23.12.2011
14:27
#8
"Аналогичная ситуация, с 01.01.2011г. применяли тариф УСН -26% (код - 51), в июле ЕНВД - 18% (код - 07). Индивидуальные сведения за 1и 2 кв. 2011г. сданы (26%). В ПФР корректировку ИС и РСВ-1 потребовали в следующем порядке:
1) Оменяющие ИС за 1 и 2кв. 2011г. (код - 51);
2) Нулевые ИС за 1 и 2кв. 2011г. (код - 07);
3) Корректирующие сведения за 1 и 2кв. 2011г. (код-07);
4) Соответственно корректирующие РСВ-1 за 1 и 2кв. 2011г.;
5) Исходные сведения за 3кв.2011г.
Все отразила в АДВ-6-2"
1) Оменяющие ИС за 1 и 2кв. 2011г. (код - 51);
2) Нулевые ИС за 1 и 2кв. 2011г. (код - 07);
3) Корректирующие сведения за 1 и 2кв. 2011г. (код-07);
4) Соответственно корректирующие РСВ-1 за 1 и 2кв. 2011г.;
5) Исходные сведения за 3кв.2011г.
Все отразила в АДВ-6-2"
Читают тему
(гостей: 1)