Отчет о движении денежных средств, спецрежим, НДС
22.02.2012
09:06
#1
"Согласно ПБУ 23/2011:<br>Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:<br>.....<br>б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;<br>.....<br> <br>Организация находится на общей системе налогообложения, спецрежим-ЕНВД.<br>Считаю, что при спецрежиме требование ПБУ не выполняется, т.к. организация не платит и не возмещает НДС, сумма НДС учитывается в составе основных средств (и переносится на расходы через амортизацию), сумма НДС включена в состав товаров, работ. услуг, отдельно по счету 19 не выделяется и также в полной мере относится на расходы. Также при спецрежиме не выполняется требование ПБУ о том, что "поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам", т.к. реализация происходит без выставления НДС. Т.О., в организации нет оборотов по счету 19 и 68. Вместе с тем при формировании отчета происходит, например, перенос НДС из стоимости ОС в "прочие платежи от текущих операций", То же самое происходит по НДС в составе оприходованных ТМЦ. Каким образом реализовать возможность оставления НДС в составе орпиходованных ТМЦ и ОС без "выдергивания" НДС (для спецрежима)?"
22.02.2012
09:36
#2
где "реализовать"? А что, это требование ПБУ в части "отделения" НДС от суммы, например, оплаты уже где-то реализовано?
22.02.2012
10:12
#3
Да, программа 1С отделяет НДС при формировании отчета о ДДС. Я увидел при формировании отчета, тк.к в 2011 году было приобретено единственное ОС и в отчете в потоках по инвестиционной деятельности приобретение ОС указано без НДС, а сам НДС " ушел" в прочие платежи от текущих операций. Та же история и по ТМЦ. Это все, в принципе, согласуется с ПБУ, но как сделать, чтобы НДС "остался на месте" в случае спецрежима?
Документ начисление з/п. В проводках на закладке НДФЛ пустые ОКАТО и КППКак заполнить пояснение 4 к бухгалтерскому балансу
Читают тему
(гостей: 1)