Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Корректировка НДС по не оказанным услугам

Юзер
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.09.2005
Сообщений: 15
Пост №1
 
20.10.2014 12:43

Доброго времени суток!

Помогите пожалуйста разобраться:

В прошлом квартале нами был получен акт на услуги и счет-фактуры. Вычет был отражен в книге покупок и соответственно в декларации.

В конце текущего квартала оказалось, что услуги фактически не были оказаны. Поставщик выставил корректировку реализации и корректировочную счет-фактуру сторнирующую предыдущий акт.

Насколько я понимаю эту корректировочную счет-фактуру необходимо учесть со знаком минус на дополнительном листе книги покупок, он получается за предыдущий квартал.

Как отразить эту сумму в декларации по НДС? В какой разделе/ячейке декларации за текущий квартал или необходимо сдавать корректировочную декларацию за предыдущий?

Ответили: пост №2
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №2
 
20.10.2014 12:54
Ответ на пост №1

Юзер, корр.с\ф регистрируется текущим периодом и всегда "с плюсом". А вот попадает он в книгу продаж или покупок в зависимости от того в какую сторону корректировка.

Ответили: пост №3
Юзер
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.09.2005
Сообщений: 15
Пост №3
 
20.10.2014 13:00
Ответ на пост №2

Рисовод, в корректировочной с-ф стоит НОЛЬ. в результате получается сторно в книге покупок.

Однако вопрос был не в этом. Меня горазо больше интересует куда эта сумма должно попасть в декларации.

Ответили: пост №4
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №4
 
20.10.2014 15:39
Ответ на пост №3

Юзер, в декларации есть особый реквизит для вывода откорректированных сумм НДС?

Ответили: пост №5
Юзер
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.09.2005
Сообщений: 15
Пост №5
 
20.10.2014 17:13
Ответ на пост №4

Рисовод, я Вас об этом и спрашиваю.

Ответили: пост №6
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №6
 
20.10.2014 17:19
Ответ на пост №5

Юзер, я не знаю! Считайте, что я отвечал на это: "Насколько я понимаю эту корректировочную счет-фактуру необходимо учесть со знаком минус на дополнительном листе книги покупок, он получается за предыдущий квартал."

Ответили: пост №7
Юзер
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.09.2005
Сообщений: 15
Пост №7
 
20.10.2014 17:29
Ответ на пост №6

Рисовод, я абсолютно убежден, что сторнирующая корректировочная СФ должна попасть на дополнительный лист в книгу покупок со знаком минус.

Если Вы хотите поговорить об этом я готов выслушать Вашу точку зрения.

Мой вопрос - нужно ли в декларации просто на эту сумму уменьшить вычет по НДС за этот месяц или необходимо использовать какую-то отдельную строку декларации?

Ответили: пост №8
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Пост №8
 
20.10.2014 17:59
Ответ на пост №7

Юзер, хочу. А если бы корр.с\ф был не "в ноль"? Тогда минусом старая сумма, плюсом новая? И все равно в доп.листе?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация