Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Цитата |
---|
Ответ на пост №9 Кудинова Елена (1С, Москва) , Похоже у меня криво встало обновление. Дело в том, что я веду 2 фирмы и сформировав баланс в другой базе баланс сформировался правильно. В расшифровке строки "Дебиторская задолженность" (то же и "Кредит.задолж" ;) 69 сч показан одной цифрой (без разбивки по субсчетам) с учетом свернутого сальдо по сч.69.01. Версии в обеих фирмах 3.0.37.41. Но в той базе, где неправильно формируется баланс еще один косяк есть. Декларация по прибыли не обновилась и по прежнему формируется старая форма. В общем полный ... |
Цитата | ||||
---|---|---|---|---|
lysi пишет:
Сформировал два баланса - один для малых предприятий, другой - "обычный". В результате: - для МП - Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69 - 9000= в пассиве, - а в "обычном" - Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 10000= в пассиве, и соответственно - Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 1000= в активе. Таким образом, в "обычном" балансе заполнение осуществляется корректно с точки зрения правила развернутого формирования сальдо в разрезе Видов платежей в бюджет (фонды). И если кому-то хочется иметь свернутое сальдо по счету 69.01, то необходимо ручками сделать зачет расходов по страхованию в счет начисленных взносов. А вот в балансе МП, похоже, 1С программно сворачивает сальдо по счету 69.01, несмотря на формулировку в расшифровке - Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69. Дальше вопросы - к 1С. |