Здравствуйте!
Не заполняется КПП организации в декларации НДС, т.к. его в программу внесли недавно. Поступление товаров и услуг (а конкретно ОС) было в ноябре 2014, сейчас НДС принимаем к зачету (я хоть правильно выражаюсь?) в соотвествии с поправками середины лета (что НДС по ОС можно принять сразу при покупке). Если перепровести документ Поступление от ноября 2014 г., то в регистр сведений "Журнал учета счетов-фактур" записывает КПП.
Как обойтись без перепроведения?