Получены корректировочные сч-ф от поставщика 2 кв 19г за период 2018г , когда орг-я была на ОСНО- сейчас УСН. Программа8.3 Бух. 3.0.72.72. В ФНС сказали отправлять журнал сч-фактур, а не декларацию на начисление НДС. Поступление кор-х сч-ф от поставщика заполнено, создаётся реестр полученных сч-ф, проводки тоже нормально. В регламентированных отчётах по кнопке заполнить ничего нет. Пока сдала реестр с письмом, но всё равно будет требование о сдаче журнала. Что не так?