Закрытие месяца
29.10.2007
15:47
#1
Подскажите, пожалуйста!!!У нас стоит программа 1-С:Предприятие-Бухгалтерия предприятия, редакция 1,5. После заведения всех данных (наша организация работает 1,5 месяца), я пытаюсь сделать закрытие месяца, но при проведении программа пишет: "Проведение документа: Закрытие месяца М0000001 от 30.06.2007 0:00:00
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 26.
Подразделение: АУП.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Порядок переделов
Проведение документа: Закрытие месяца М0000001 от 30.06.2007 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:"
и соответственно делает проводки, непонятно какие.Если ручными проводками закрывать месяц, то соответственно, баланс (почему-то) составляется не верно.
Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации, может быть где-то, что-то не так заполнено...
С уважением Ольга О.
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 26.
Подразделение: АУП.
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Порядок переделов
Проведение документа: Закрытие месяца М0000001 от 30.06.2007 0:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:"
и соответственно делает проводки, непонятно какие.Если ручными проводками закрывать месяц, то соответственно, баланс (почему-то) составляется не верно.
Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации, может быть где-то, что-то не так заполнено...
С уважением Ольга О.
30.10.2007
09:11
#2
я не знаю как в бухгалтерии, но в УПП8.0 при возникновении таких же ошибок, мы ставили в регистре сведений есть способы распределения затрат организации по каждой сатье затрат 26, 23 и 28
31.10.2007
13:07
#3
Спасибо за совет,перерыла все что можно,нашла регистр, но там нет способов. Есть порядок подразделений для закрытия счетов и методы распределения косвенных расходов, это единственное что более-менее подходит...Но, увы, так ничего и не получается.....
13.11.2007
21:23
#4
советую посмотреть оборотно-сальдовую ведомость(ОСВ) по счету 26 возможно пустые субконто (пустышки)
потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости (ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену) если пропорционально выручке, то она собирается на 90.1 счете по Номенкл.группам (посмотрите (ОСВ) по счету нет ли там "пустышек")
Принцип закрытия описывается в Предприятие-Методы распределения косв.расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны
потом база распределения косвенных расходов у Вас пропорционально плановой себестоимости (ее он увидит скорее всего в Документе План производства за смену) если пропорционально выручке, то она собирается на 90.1 счете по Номенкл.группам (посмотрите (ОСВ) по счету нет ли там "пустышек")
Принцип закрытия описывается в Предприятие-Методы распределения косв.расходов - проверьте все ли статьи по 26 счету, которые у Вас в ОСВ там описаны
Читают тему
(гостей: 1)