я подобное делал. <br>Пришлось изменить типовую конфигу и обновлял уже я сам потом изменённую. Что делал:<br>1.добавил субконто Подразделения на 90й<br>2.Добавил в документы по выручке реквизит Подразделение. Бухгалтера его заполняли. Но пришлось в модуль соответсвующие изменения внести.<br>3.Создал самописный документ "Закрытие счетов затрат". Там я закрывал 26, 20 на 90й с соответствием подразделений. (если используется 44й счет то там надо думать тоже, либо вводить подразделение, либо на одно какое-то закрывать, например, на коммерческий отдел)<br>4. Ну и закрытие месяца типовое они потом уже делали, убирая галочки с закрытия затратных счетов.<br>Форма 2 бух.баланса нормально формировалась.