Закрытие месяца в ПУБ и затраты по ЕСН, выгруженные проводками вручную
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
26.12.2008
19:50
#1
Работаю с конфигурацией ПУБ, релиз 7.70.301.
Вопрос по формированию отчета "Производственные затраты" по части затрат по ЕСН, сформированных операцией выгрузки из ЗиК 7.7.
ОПИСЫВАЮ ДЕЙСТВИЯ:
1) В конфигурации ЗиК 7.7 расчитываем зарплату и налоги и выгружаем/загружаем в конфигурацию ПУБ. Проводки, кот. нас интересуют, формируются Оперцией введенной вручную (Дт.20 Кт.69 ).
2)В ПУБ Проводим документ "Закрытие месяца". Документ "не видит" проводок, введенных вручную, но формирует проводки по затратам ЕСН (Дт. 20 Кт.20 - распределено з/п). В ПУБ: "расчет зарплаты ведется во внешней программе".
3) При формировании отчета "Карточка счета - 20" по затрам ЕСН "видим" и проводки, сформированные выгрузкой из ЗиК и проводки, сформированные док-том "Закрытие месяца".
4) При формировании отчета "Производственные затраты" (отмеченные группировки: Вид затрат, По документам) затраты по ЕСН, введенные Операцией (#выгрузка данных из конфигурации "Зарплата+Кадры") не "видит", берет только те затраты ЕСН, кот. сделаны документом "Закрытие месяца".
ВОПРОСЫ:
1) Почему отчет "Производственные затраты" не берет проводки введенные вручную по затратам ЕСН? Может быть потому, что они не сформированы документом "Закрытие месяца"?
2) Почему документ "Закрытие месяца" не берет проводки введенные вручную по (Дт.20 Кт.69 )?
3) Как данные проводки, введенные Операцией вручную (Дт.20 Кт.69 )по ЕСН попадают в Регистр.Производственные затраты?
О-очень жду ответа!
Вопрос по формированию отчета "Производственные затраты" по части затрат по ЕСН, сформированных операцией выгрузки из ЗиК 7.7.
ОПИСЫВАЮ ДЕЙСТВИЯ:
1) В конфигурации ЗиК 7.7 расчитываем зарплату и налоги и выгружаем/загружаем в конфигурацию ПУБ. Проводки, кот. нас интересуют, формируются Оперцией введенной вручную (Дт.20 Кт.69 ).
2)В ПУБ Проводим документ "Закрытие месяца". Документ "не видит" проводок, введенных вручную, но формирует проводки по затратам ЕСН (Дт. 20 Кт.20 - распределено з/п). В ПУБ: "расчет зарплаты ведется во внешней программе".
3) При формировании отчета "Карточка счета - 20" по затрам ЕСН "видим" и проводки, сформированные выгрузкой из ЗиК и проводки, сформированные док-том "Закрытие месяца".
4) При формировании отчета "Производственные затраты" (отмеченные группировки: Вид затрат, По документам) затраты по ЕСН, введенные Операцией (#выгрузка данных из конфигурации "Зарплата+Кадры") не "видит", берет только те затраты ЕСН, кот. сделаны документом "Закрытие месяца".
ВОПРОСЫ:
1) Почему отчет "Производственные затраты" не берет проводки введенные вручную по затратам ЕСН? Может быть потому, что они не сформированы документом "Закрытие месяца"?
2) Почему документ "Закрытие месяца" не берет проводки введенные вручную по (Дт.20 Кт.69 )?
3) Как данные проводки, введенные Операцией вручную (Дт.20 Кт.69 )по ЕСН попадают в Регистр.Производственные затраты?
О-очень жду ответа!
29.12.2008
08:40
#2
Отвечу в общем по всем пунктам:
Отчет "Производственный затраты", да и Закрытие месяца смотрят на оперативный учет, т.е. в регистры. Им не важно что в проводках.
Перед выгрузкой проводок из ЗиК в ПУБ убедитесь, что программа выгрузки стоит ПУБ.
При загрузке проводок в ПУБ формируется не только операция с бух.проводками, но и документ ввода остатков по производсвенным затратам со снятой галочкой "формировать проводки"(что логично, ведь нам не надо проводок с нулевым счетом, а только интересуют движения по регистрам эти документом). Так что, проведите этот документ ввода остатков по регистрам и соответсвующую операцию по бух.счетам.
Отчет "Производственный затраты", да и Закрытие месяца смотрят на оперативный учет, т.е. в регистры. Им не важно что в проводках.
Перед выгрузкой проводок из ЗиК в ПУБ убедитесь, что программа выгрузки стоит ПУБ.
При загрузке проводок в ПУБ формируется не только операция с бух.проводками, но и документ ввода остатков по производсвенным затратам со снятой галочкой "формировать проводки"(что логично, ведь нам не надо проводок с нулевым счетом, а только интересуют движения по регистрам эти документом). Так что, проведите этот документ ввода остатков по регистрам и соответсвующую операцию по бух.счетам.
29.12.2008
14:52
#4
Делаю выгрузку из ЗиК(демо) в ПБУ(демо), Получаю в ПБУ: Операция вручную, документ "Начисление зарплаты", (и по налог. учету:документ "Расходы по налоговому учету" и "Начисление налогов".)
Делаю выгрузку из ЗиК(рабочей) в ПБУ(рабочую) и получаю: Операция вручную,документ "Ввод остатков незавершенного производства". В чем разница?
Делаю выгрузку из ЗиК(рабочей) в ПБУ(рабочую) и получаю: Операция вручную,документ "Ввод остатков незавершенного производства". В чем разница?
29.12.2008
15:59
#5
Предположу, что в 1м случае в ПУБ стоит настройка "Зарплата ведётся в конфигурации(не в сторонней)" и налоговый учёт ведётся отдельно от бухгалтерского.
29.12.2008
16:46
#6
Нет, не получается. Хотя Вы правы - в параметрах конфигурации ПБУ стояло: "Расчет зарплаты в данной конфигурации", переделали на "...во внешней программе", все равно переносит из ЗиК в ПУБ документ "Начисление зарплаты"
30.12.2008
13:12
#7
"константа "Учет з/пл во внешней прог." периодическая, проверьте дату начала действия ;-)"
21.01.2009
13:09
#8
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в отчете "Производственные затраты" закрываются движения, сделанные документом "Ввод остатков незав. производства"?
Как я поняла, в отчете "Производственные затраты" фигурируют движения по передачи материалов/полуфабрикатов в производство, по мере их использования в производстве, происходит их списание по регистру ПроизводственныеЗатраты - тут все понятно. Что касается движений, которые делает док. "Ввод остатков незав. производства" - они так и зависают в графе "Приход".
Подскажите, пожалуйста, как в отчете "Производственные затраты" закрываются движения, сделанные документом "Ввод остатков незав. производства"?
Как я поняла, в отчете "Производственные затраты" фигурируют движения по передачи материалов/полуфабрикатов в производство, по мере их использования в производстве, происходит их списание по регистру ПроизводственныеЗатраты - тут все понятно. Что касается движений, которые делает док. "Ввод остатков незав. производства" - они так и зависают в графе "Приход".
- 1
- 2
Бюджет 630 релиз v27 Контроль согласования показателей . Помогите, пожалуйста!!!Наличие оборота у контрагента
Читают тему
(гостей: 1)