ну как хотите...<br><br>только оборот вырастит...
ну как хотите...<br><br>только оборот вырастит...
про "просто перекинем сальдо с одного договора на другой"...<br>А просто перекинуть то не получится. Вот смотрите, пример. Когда вам покупатель платит аванс, вы относите сумму аванса на какой то договор (обычно это "без договора...", но можно и на "Основной договор"). При этом выписывается счет-фактура на аванс и в программе формируются обороты по счету 76.АВ. Внимание! На 76.АВ ведется аналитика по субконто "СчетаФактурыВыданные", причем в этих документах имеется реквизит "Договор" и при формировании книги покупок программка проанализирует списанные долги с 62.2 с этим договором и сделает записи в книгу. Ваша операция (Д62.2<Договор 1>-К62.2<Договор 2>)есть ни что иное как списанные долги (кредитовый оборот по 62.2) и поэтому будет принято ошибочное решение о возмещении НДС и будет сделана проводка на 68.2, что совсем неверно и вы подставитесь перед налоговой по поводу неправомерного возмещения. Этот пример - частность... всего лишь "вершина айсберга". Более менее корректное перемещение долгов по договорам реализовано в документе "Взаимозачет". Попробуйте посмотреть в алгоритм его проведения, вы поймете, что не все так просто как хочется
Все авансы легли на нормальные договора, это отгрузки накосячили, а там зачет авансов установлен - не зачитывать, поэтому если и делаю проводки, то только на 62.1
Ну, это вам повезло значит, что у нас теперь НДС по отгрузке, а то бы пришлось голову поломать
> Почему в этом случае у меня отбираются итоги только по сч62 и ничего по субсчетам?<br>Учитесь использовать конструктор бух.запросов. Используя его таких вопросов не возникает!
А по-моему, используя конструктор, вообще ничему не научишься
> А по-моему, используя конструктор, вообще ничему не научишься <br><br>абсолютно верно!