Здравствуйте!<br>Сложилась такая проблема при покупке основного средства его ставят на учет прочих ОС(101,09) при этом выбирают счет для начисления амортизации прочих ОС (104,08) так вот проблема в том что когда формируешь баланс он разрывает эту сумму ОС и ставит её не в графу 020 амортизация ОС а в графу 050 амотризация нематериальных активов((( вот и вопрос правильно ли это и если нет как это исправить<br><br>пс в карточке стоит что это ОС а не материальные активы<br>