1C 7.7 Бухгалтерия для бюджетных учреждений. Объединение двух балансодержателей.

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Ведется учет по нескольким учреждениям в одной программе. Одно из учреждений объединяется с другим.
Каким способом можно перевести остатки по всем счетам с одного балансодержателя на другой, так же все ОС и НМА.
Есть ли какие-то обработки для такого переноса остатков?
Сделали перенос остатков со счетом 00. В осв все красиво. В одной организации - чистенько, в другой остатки по счетам объединились. Но вот теперь проблема в отчетности! Когда формируется отчет по Форме 0503127, программа игнорит 00 счета и получается все остатки так и висят. Как решить, обойти эту проблему?
Там в описании так и написано: "*) Не включаются операции по закрытию счетов в конце года.
"
???
Все правильно :) Счет 00 - не балансовый. У вас должны были быть операции по переносу с корреспонденцией счета 304.04
Мы перенос делали через обработку "свертка бух итогов".
Вы имеете ввиду надо было там выбрать не счет 00, а 304.04???
Конечно. Вы же не просто сворачивали итоги для дальнейшей работы, у вас внутриведомственное перемещение. Хотя... не уверена, что эта обработка вообще тут уместна. По классическим правилам надо бы провести документ "Списание ОС" с операцией "внутриведомственное перемещение" в одной организации, и документ "Безвозмездное поступление" с такой же операцией - в другой. Вот тогда все отчеты были бы красивыми.
Ну это с ОС понятно, а как быть с другими счетами?
А вы прочтите хотя бы название счета 304.04 - Внутриведомственные расчеты. Или это ни о чем не говорит?
Получается 304 счет тоже не катит, и в отчете 0503127 не садится. В описании так и написано:
КО 1.304.05 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00) – ДО 1.304.05 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00).
КО 1.210.02 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00) – ДО 1.210.02 (кроме оборотов со счетами 1.304.04, 00).
Тогда придется делать все по правилам - ОС и МЗ передавать как внутриведомственное перемещение через 304.04. Остальные счета закрывать, формировать передаточный баланс, в другой организации по балансу вводить все остатки.
А не подскажите еще такой момент: через какой документ нужно переносить ос, которые находятся на забалансе?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход