Ситуация следующая.<br>Весь входящий НДС учитывается на 19 счете. В конце квартала ввожу документ: Распределение НДС косвенных расходов. Часть суммы списывает на затраты. После формирую записи книги покупок и с 19 счета оставшееся списывается на 68. Все верно. В следующем квартале вводим документ Передача материалов в эксплуатацию. После формирования Распределение НДС косвенных расходов в новом квартале НДС с 19 счета списывается еще раз. Почему так происходит? Спасибо.