Оказание услуг ЕНВД
20.07.2004
11:38
#1
Как при оказании услуг ЕНВД и не облагаемых ЕНВД (одновременно в одной фирме, товаров нет) распределитьзатраты ЕНВД и не ЕНВД. Пробовал на счете 26.
Зарплату распределяет нормально, а вот аренду помещения - формирует налоговые регистры и все затраты относит к не ЕНВД. Как быть,посоветуйте. Счет 44.1.2 - не канает.Говорит,что нет продажи товаров (а в самом деле,товаров нет,есть только услуги). Релиз: Бухг. 4.6.
Зарплату распределяет нормально, а вот аренду помещения - формирует налоговые регистры и все затраты относит к не ЕНВД. Как быть,посоветуйте. Счет 44.1.2 - не канает.Говорит,что нет продажи товаров (а в самом деле,товаров нет,есть только услуги). Релиз: Бухг. 4.6.
28.07.2004
10:21
#3
Закрытие месяца пишет:
Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению услуга.ЕНВД равна нулю.
-----------------------------------------
А счета 20-го то и нету, потому, что нет производства (кроме услуг ЕНВД и неЕНВД нет никакой деятельности)... что делать? Может сразу отнести затраты на счет 90.8.2 ?
Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20
Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению услуга.ЕНВД равна нулю.
-----------------------------------------
А счета 20-го то и нету, потому, что нет производства (кроме услуг ЕНВД и неЕНВД нет никакой деятельности)... что делать? Может сразу отнести затраты на счет 90.8.2 ?
29.07.2004
11:36
#4
1С:Бухгалтерия, релиз 7.70.460: все работает.
Настраиваем:
Учетная политика:
1) База распределения косвенных расходов - Выручка.
2) Использовать метод "директ-костинг" - Да.
Справочник "Номенклатура":
1) Услуга1 (Тип: Услуга).
2) Услуга2 (Тип: Услуга (ЕНВД)).
Вводим документы по нашей деятельности:
"Оказание услуг", проводки:
Дт 62.1 Кт 90.1.1 = 1000
Дт 62.1 Кт 90.1.2 = 3000
Вводим документы по затратам (например, аренда помещений):
"Услуги сторонних организаций", проводки:
Дт 26 Кт 60.1 = 1000
Вводим документы по закрытию месяца:
"Закрытие месяца" (установить флажок "Закрытие счета 26"), проводки:
Дт 90.8.2 Кт 26 = 750
Дт 90.8.1 Кт 26 = 250
Настраиваем:
Учетная политика:
1) База распределения косвенных расходов - Выручка.
2) Использовать метод "директ-костинг" - Да.
Справочник "Номенклатура":
1) Услуга1 (Тип: Услуга).
2) Услуга2 (Тип: Услуга (ЕНВД)).
Вводим документы по нашей деятельности:
"Оказание услуг", проводки:
Дт 62.1 Кт 90.1.1 = 1000
Дт 62.1 Кт 90.1.2 = 3000
Вводим документы по затратам (например, аренда помещений):
"Услуги сторонних организаций", проводки:
Дт 26 Кт 60.1 = 1000
Вводим документы по закрытию месяца:
"Закрытие месяца" (установить флажок "Закрытие счета 26"), проводки:
Дт 90.8.2 Кт 26 = 750
Дт 90.8.1 Кт 26 = 250
Торговля+Склад Неверное считаются остатками номенклатуры на складе ... HELP !!!Ошибка в технологическом анализе...
Читают тему
(гостей: 1)