Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Оказание услуг ЕНВД

Andy2C
новичок
офлайн
Пост №1
 
20.07.2004 11:38

Как при оказании услуг ЕНВД и не облагаемых ЕНВД (одновременно в одной фирме, товаров нет) распределитьзатраты ЕНВД и не ЕНВД. Пробовал на счете 26.<br><br>Зарплату распределяет нормально, а вот аренду помещения - формирует налоговые регистры и все затраты относит к не ЕНВД. Как быть,посоветуйте. Счет 44.1.2 - не канает.Говорит,что нет продажи товаров (а в самом деле,товаров нет,есть только услуги). Релиз: Бухг. 4.6.

NATAVA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2004
Сообщений: 906
Пост №2
 
21.07.2004 07:21

Счет 25 распределяется замечательно

Andy2C
новичок
офлайн
Пост №3
 
28.07.2004 10:21

Закрытие месяца пишет:<br><br>Закрытие счета 25. База распределения - сумма затрат, отнесенных в дебет счета 20<br><br>Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов по подразделению услуга.ЕНВД равна нулю.<br><br>-----------------------------------------<br><br>А счета 20-го то и нету, потому, что нет производства (кроме услуг ЕНВД и неЕНВД нет никакой деятельности)... что делать? Может сразу отнести затраты на счет 90.8.2 ?

granitv
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2002
Сообщений: 363
Пост №4
 
29.07.2004 11:36

1С:Бухгалтерия, релиз 7.70.460: все работает.<br><br><br><br>Настраиваем:<br><br>Учетная политика:<br><br>1) База распределения косвенных расходов - Выручка.<br><br>2) Использовать метод "директ-костинг" - Да.<br><br>Справочник "Номенклатура":<br><br>1) Услуга1 (Тип: Услуга).<br><br>2) Услуга2 (Тип: Услуга (ЕНВД)).<br><br><br><br>Вводим документы по нашей деятельности:<br><br>"Оказание услуг", проводки:<br><br>Дт 62.1 Кт 90.1.1 = 1000<br><br>Дт 62.1 Кт 90.1.2 = 3000<br><br><br><br>Вводим документы по затратам (например, аренда помещений):<br><br>"Услуги сторонних организаций", проводки:<br><br>Дт 26 Кт 60.1 = 1000<br><br><br><br>Вводим документы по закрытию месяца:<br><br>"Закрытие месяца" (установить флажок "Закрытие счета 26"), проводки:<br><br>Дт 90.8.2 Кт 26 = 750<br><br>Дт 90.8.1 Кт 26 = 250

Наумов Алексей (Баланс, Владимир)
новичок
офлайн
Пост №5
 
01.08.2004 13:21

Это шож у вас получается прямых затрат по услугам нет?<br><br>Т.Е. Даровая продукция - все затарты косвенные. Клева.<br><br>А ЗП производственных рабочих например?

Andy2C
новичок
офлайн
Пост №6
 
05.08.2004 10:50

Спасибо, щас попробую :)

Andy2C
новичок
офлайн
Пост №7
 
18.08.2004 18:27

Спасиб болшой! стоял директ-костинг - "нет". всё получилось

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация