Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Решения для бюджетной сферы]

Перенос данных из ЗиК 309 в ЗиК бюдж 1.01.24.1 (Очень большое сальдо)

Саха
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.11.2005
Сообщений: 80
Пост №1
 
11.05.2011 10:43

При переходе используем стандартную обработку. Выгружаем информационную базу. 7-ка типовая, не измененная. При переносе в своде начислений и удержаний показывает очень большое сальдо. Начислено, удержано и выплаты внутри свода по каждому месяцу правильные. Но сальдо не понятно откуда. Причем одинаковые суммы долг за работниками на начало месяца и долг за организацией на начало месяца. Так же одинаковые долг за работниками на конец и долг за организацией на конец месяца. В 7-ке долгов у нас нет Начисление и выплаты проходят в одном месяце. Подскажите, как это можно исправить. Может при переносе что то неправильно указываем? При переносе мы ставили галочки, что взаиморасчеты ведутся в разрезе месяца начисления и обнулить перенесен. задолж. по зарплате.

OlgaL
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.06.2006
Сообщений: 116
Пост №2
 
11.05.2011 10:58

Выплаты в 7.7 не были оформлены по КБК. И с этим, я так понимаю, штатно ничего сделать уже нельзя. Ну, разве только нанять программиста, чтобы подшаманил обработку переноса, либо проставить в доки выплаты всю требуюмую аналитику.<br>Но можно и бесплатно сделать. Я в начале года перенос делала, подзабылось немного, в своих записях нашла - убрать галку в во всех документах по следующему пути - "Настройка состава регистров" - "Регистр Накопления"-"Взаиморасчеты с сотрудниками" (Рез-ты начисления, остатки взаиморасчетов, выплаты). В док-ах "НДФЛ за..." убрать галку в регистрах накопления "НДФЛ к зачету". Таким образом я получила своды с начальным сальдо =0 на любой период, суммы "выплачено" в них, правда, отсутствуют, но они и не нужны, нужна накопленная база начислений для больничных и отпусков.

Саха
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.11.2005
Сообщений: 80
Пост №3
 
13.05.2011 16:39

Спасибо вам большое. Не всё получилось пока, но теперь понятно, где можно искать и править.

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №4
 
16.05.2011 02:22

Как советовала OlgaL, надо сделать и в других док-тах: "Результаты начислений и удержаний за ____ 200_ г.". и "Выплаты / возвраты зарплаты за 20__г." и "Остатки взаиморасчетов".<br> <br>Документ предупреждает, что будут удалены соответствующие строки - соглашаетесь и перепроводите документ.<br> <br>В этом регистре вообще хранятся все остатки взаиморасчетов.<br>Не забудьте сделать архивную копию.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация