При переходе используем стандартную обработку. Выгружаем информационную базу. 7-ка типовая, не измененная. При переносе в своде начислений и удержаний показывает очень большое сальдо. Начислено, удержано и выплаты внутри свода по каждому месяцу правильные. Но сальдо не понятно откуда. Причем одинаковые суммы долг за работниками на начало месяца и долг за организацией на начало месяца. Так же одинаковые долг за работниками на конец и долг за организацией на конец месяца. В 7-ке долгов у нас нет Начисление и выплаты проходят в одном месяце. Подскажите, как это можно исправить. Может при переносе что то неправильно указываем? При переносе мы ставили галочки, что взаиморасчеты ведутся в разрезе месяца начисления и обнулить перенесен. задолж. по зарплате.