Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Почему не формируется себестоимость готовой продукции на конец отчетного периода по НУ?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №11
 
03.08.2011 09:12

Нет. По БУ у нее затраты списались в Дт 43, а по НУ в Дт 90.

MariaK
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 99
Пост №12
 
03.08.2011 09:17

Незавершенка на 20 сч отражается, а у меня готовая продукция на складе на конец периода только себестоимости по НУ у нее нет.

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №13
 
03.08.2011 09:19

прямые стали косвенными?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №14
 
03.08.2011 09:40

Еще раз .<br> <br>> Смотрите настройку прямых затрат в учетной политике.

MariaK
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 99
Пост №15
 
03.08.2011 10:37

НУ:<br>Д43- 134828,30 сальдо на начало периода<br>Д 90.08 К20 - 6616560,67<br>Д 90.08 К25 - 1023204<br>Д 90.08 К 26 - 622608,61<br>Д 90.02 К 43 - 134804,39<br>Итого 8397177,67<br>Д43 - 23,91 на конец периода<br> <br>БУ:<br>Д 43 - 134828,30<br>Д 90.02 К 43 - 7376151,92<br>Д 90.08 К 26 - 622608,61<br>Итого 7998760,53<br>Д 43 - 398441,05 на конец периода<br> <br>Разница 8397177,67 (НУ) - 7998760,53(БУ)= 398417,14<br>Прямые затраты в НУ все списались как косвенные в текущем отчетном периоде, может надо                               регистрировать отстаток готовой продукции на складе как то?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №16
 
03.08.2011 10:51

Последний раз.<br> <br>Смотрите настройку прямых затрат в учетной политике.

MariaK
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 99
Пост №17
 
03.08.2011 10:58

А что они не автоматически в программе настроены? надо прямо прописать Д ,, К,,?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №18
 
03.08.2011 11:09

Они заполняются по умолчанию. Каждый подстраивает под себя.<br>Нам , например, было достаточно указать счет Дт и вида расхода по НУ.<br> <br>P.S. Желательно учетную политику и соответственно этот регистр установить заполнить с 2011 года.

MariaK
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 99
Пост №19
 
03.08.2011 11:31

Спасибо

MariaK
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2009
Сообщений: 99
Пост №20
 
03.08.2011 12:34

Подскажите, я прочитала, что затраты 25 счета в этой программе (8.2)всегда косвенные, т.е. нельзя настроить чтобы они списывались на 20, т.е. разница в НУ и БУ неизбежна?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация