Почему не формируется себестоимость готовой продукции на конец отчетного периода по НУ?
03.08.2011
09:17
#12
Незавершенка на 20 сч отражается, а у меня готовая продукция на складе на конец периода только себестоимости по НУ у нее нет.
03.08.2011
10:37
#15
НУ:
Д43- 134828,30 сальдо на начало периода
Д 90.08 К20 - 6616560,67
Д 90.08 К25 - 1023204
Д 90.08 К 26 - 622608,61
Д 90.02 К 43 - 134804,39
Итого 8397177,67
Д43 - 23,91 на конец периода
БУ:
Д 43 - 134828,30
Д 90.02 К 43 - 7376151,92
Д 90.08 К 26 - 622608,61
Итого 7998760,53
Д 43 - 398441,05 на конец периода
Разница 8397177,67 (НУ) - 7998760,53(БУ)= 398417,14
Прямые затраты в НУ все списались как косвенные в текущем отчетном периоде, может надо регистрировать отстаток готовой продукции на складе как то?
Д43- 134828,30 сальдо на начало периода
Д 90.08 К20 - 6616560,67
Д 90.08 К25 - 1023204
Д 90.08 К 26 - 622608,61
Д 90.02 К 43 - 134804,39
Итого 8397177,67
Д43 - 23,91 на конец периода
БУ:
Д 43 - 134828,30
Д 90.02 К 43 - 7376151,92
Д 90.08 К 26 - 622608,61
Итого 7998760,53
Д 43 - 398441,05 на конец периода
Разница 8397177,67 (НУ) - 7998760,53(БУ)= 398417,14
Прямые затраты в НУ все списались как косвенные в текущем отчетном периоде, может надо регистрировать отстаток готовой продукции на складе как то?
03.08.2011
10:58
#17
А что они не автоматически в программе настроены? надо прямо прописать Д ,, К,,?
Читают тему
(гостей: 1)