Почему не формируется себестоимость готовой продукции на конец отчетного периода по НУ?

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Нет. По БУ у нее затраты списались в Дт 43, а по НУ в Дт 90.
Незавершенка на 20 сч отражается, а у меня готовая продукция на складе на конец периода только себестоимости по НУ у нее нет.
прямые стали косвенными?
Еще раз .

> Смотрите настройку прямых затрат в учетной политике.
НУ:
Д43- 134828,30 сальдо на начало периода
Д 90.08 К20 - 6616560,67
Д 90.08 К25 - 1023204
Д 90.08 К 26 - 622608,61
Д 90.02 К 43 - 134804,39
Итого 8397177,67
Д43 - 23,91 на конец периода

БУ:
Д 43 - 134828,30
Д 90.02 К 43 - 7376151,92
Д 90.08 К 26 - 622608,61
Итого 7998760,53
Д 43 - 398441,05 на конец периода

Разница 8397177,67 (НУ) - 7998760,53(БУ)= 398417,14
Прямые затраты в НУ все списались как косвенные в текущем отчетном периоде, может надо                                  регистрировать отстаток готовой продукции на складе как то?
Последний раз.

Смотрите настройку прямых затрат в учетной политике.
А что они не автоматически в программе настроены? надо прямо прописать Д ,, К,,?
Они заполняются по умолчанию.  Каждый подстраивает под себя.
Нам , например, было достаточно указать счет Дт и вида расхода по НУ.

P.S. Желательно учетную политику и соответственно этот регистр установить заполнить с 2011 года.
Спасибо
Подскажите, я прочитала, что затраты 25 счета в этой программе (8.2)всегда косвенные, т.е. нельзя настроить чтобы они списывались на 20, т.е. разница в НУ и БУ неизбежна?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход