ОС с уже начисленной амортизацией (перенос из 7.7)

Новая тема
Здравствуйте.
Такая ситуация. Клиенты вели базу в 7, в августе 2011 перевели на БГУ. В семерке: в 2010 году им безвозмездно передали здание с уже начисленной амотризацией (степень износа уже 94%). Передли и приняли его к учету в марте 2010 года. В семерке когда оформляли безвозмездное поступление задавали оставшийся срок использования и амортизация начислялась правильно. А в БГУ перенеслось все это естественно как остатки, и дата принятия к учету и ввода в эксплуатацию в документе ввод остатков стоят март 2010. Общий срок полезного использования 360 месяцев. И в БГУ с января 2011 идет неправильная амортизация, так как оставшийся срок использования он считает 360 месяцев минус срок фактического использования (то есть около года, с марта 2010). и не учитывает что здание на самом деле уже давно используется и что у него оставшийся срок буквально пару лет. как быть? в документах типа корректировка амортизации корректируется только сумма а не срок(((
Дату ввода в эксплуатацию введите правильную....т. е. тут не дата безвозмездного получения....а фактически когда здание введено было в эксплуатацию....
спасибо) так пробывали, но это не помогло. потому что если с даты ввода в эксплуатацию посчитать другая сумма амотризации получалась. то есть им передали уже с неправильно начисленной. Исправили с помощью Изменения параметров амортизации. Сумма теперь ежемесячно правильная начисляется.

P.S: писали в 1с, обещали в седьмом релизе сделать правильную работу документа "корректировка амортизации")
Да если неправильно то этот документ....

П.С. А что там неправильно было?
там не бЫло, а есть и сейчас до сих пор. если все делать согласно статье на итс (да даже если и самим пытатся подогнать там ниче не получается), то корректировка считает неправильную сумму для дальнейшего начисления. то есть корректировка не работает должным образом. мы в 1с прям на примере конкретном писали письмо. так долго объяснять но в корректировке лишний месяц плюсуется. а если делать так как на итс написано: в операции бухгалтерской начислить такую сумму чтобы потом в документе корректировка амортизации суммы начисленной и рассчитанной амортизации совпадали, то этот документ тогда вообще ничего не делает и ничего не исправляет, после этого все остается как и было до. А если суммы не совпадают то документ как бы работает но считает не правильно.
Самое интересное сейчас сам уже столкнулся с этой проблеммой.....Спасибо что ответили!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход