Перенос данных с 8
21.05.2012
10:10
#21
>часто бывает, что есть ошибки в релизах, из-за которых в разных документах делаются ошибочные >движения
Нашел еще что-то кроме "Передачи ОС".
И даже если есть , то как по твоему помогут курсы.
P.S. В 1С написал об ошибке ?
Нашел еще что-то кроме "Передачи ОС".
И даже если есть , то как по твоему помогут курсы.
P.S. В 1С написал об ошибке ?
21.05.2012
10:26
#22
> Нашел еще что-то кроме "Передачи ОС".
да, к примеру, допустим было введено ОС, отражённое в БУ и НУ
проамортизировалось период, период закрыти
потом выяснилось, что по НУ амортизацию отражать ненадо было => должна будет формироваться проводка по 09 счету
как поступить ?
мало того, что в меню ОС нет документа Изменение состояния ОС, так он ещё и отрабатывает странно
если я в текущем периоде его ввожу, то начисление амортизации по НУ будет только со следующего месяца, а не с текущего
если я введу в конце предыдущего - все корректно отработает
> И даже если есть , то как по твоему помогут курсы.
название курсов ?
> P.S. В 1С написал об ошибке ?
а смысл ?
да, к примеру, допустим было введено ОС, отражённое в БУ и НУ
проамортизировалось период, период закрыти
потом выяснилось, что по НУ амортизацию отражать ненадо было => должна будет формироваться проводка по 09 счету
как поступить ?
мало того, что в меню ОС нет документа Изменение состояния ОС, так он ещё и отрабатывает странно
если я в текущем периоде его ввожу, то начисление амортизации по НУ будет только со следующего месяца, а не с текущего
если я введу в конце предыдущего - все корректно отработает
> И даже если есть , то как по твоему помогут курсы.
название курсов ?
> P.S. В 1С написал об ошибке ?
а смысл ?
21.05.2012
10:37
#23
> да, к примеру, допустим было введено ОС, отражённое в БУ и НУ
> проамортизировалось период, период закрыти
>
> потом выяснилось, что по НУ амортизацию отражать ненадо было => должна будет формироваться проводка по 09 счету
> как поступить ?
Как это не должна, по какой причине ОС в НУ не амортизируется ?
> мало того, что в меню ОС нет документа Изменение состояния ОС,
Все есть.
> так он ещё и отрабатывает странно
> если я в текущем периоде его ввожу, то начисление амортизации по НУ будет только со следующего месяца, а не с текущего
> если я введу в конце предыдущего - все корректно отработает
>
А если нажать на кнопку F1 в этом документе и прочитать справку
"... Указанное изменение будет применяться, начиная со следующего месяца."
> название курсов ?
;
> > P.S. В 1С написал об ошибке ?
> а смысл ?
Смысл в том чтобы исправили.
> проамортизировалось период, период закрыти
>
> потом выяснилось, что по НУ амортизацию отражать ненадо было => должна будет формироваться проводка по 09 счету
> как поступить ?
Как это не должна, по какой причине ОС в НУ не амортизируется ?
> мало того, что в меню ОС нет документа Изменение состояния ОС,
Все есть.
> так он ещё и отрабатывает странно
> если я в текущем периоде его ввожу, то начисление амортизации по НУ будет только со следующего месяца, а не с текущего
> если я введу в конце предыдущего - все корректно отработает
>
А если нажать на кнопку F1 в этом документе и прочитать справку
"... Указанное изменение будет применяться, начиная со следующего месяца."
> название курсов ?
;
> > P.S. В 1С написал об ошибке ?
> а смысл ?
Смысл в том чтобы исправили.
21.05.2012
10:51
#24
> Как это не должна, по какой причине ОС в НУ не амортизируется ?
вроде ОС изначально по НУ не должна была учитываться, т.е. ошибка буха
> Все есть.
точно, это в журнале ОС нет =)
> А если нажать на кнопку F1 в этом документе и прочитать справку
> "... Указанное изменение будет применяться, начиная со следующего месяца."
ага, есть
поспешил с заявлениями
но всё-таки мне кажется, что по скольку ошибку надо исправлять в текущем периоде , а то уже закрыт, то нужно вводить этот документ в том месяце, в котором обнаружили
вроде ОС изначально по НУ не должна была учитываться, т.е. ошибка буха
> Все есть.
точно, это в журнале ОС нет =)
> А если нажать на кнопку F1 в этом документе и прочитать справку
> "... Указанное изменение будет применяться, начиная со следующего месяца."
ага, есть
поспешил с заявлениями
но всё-таки мне кажется, что по скольку ошибку надо исправлять в текущем периоде , а то уже закрыт, то нужно вводить этот документ в том месяце, в котором обнаружили
21.05.2012
11:05
#25
Этот документ не связан с исправлением ошибок .
А так как начисление амортизации начинается со следующего месяца , то принимать исправление правильнее со следующего месяца.
P.S. А так, исправление ошибок по нашему законодательству, это что-то.
А так как начисление амортизации начинается со следующего месяца , то принимать исправление правильнее со следующего месяца.
P.S. А так, исправление ошибок по нашему законодательству, это что-то.
21.05.2012
11:29
#26
> т.е. ошибка буха
Программа должна обрабатывать каждую ошибку? Сделал ошибку - откатись в прошлый период и исправляй. Изменятся отчеты - "уточненка". Любишь ты, zak555, демагогию разводить.
Программа должна обрабатывать каждую ошибку? Сделал ошибку - откатись в прошлый период и исправляй. Изменятся отчеты - "уточненка". Любишь ты, zak555, демагогию разводить.
Читают тему
(гостей: 1)