Реализация с НДС 0% и Ввод остатков
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
21.05.2012
19:08
#1
Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией..
Фирма закупает товары с НДС 18% и отгружает на экспорт с НДС 0%.
Из Комплексной 7.7 были перенесены остатки в Бухгалтерию предприятия 2.0 на 31.12.2011
В течение 180 дней собрали документы на возмещение НДС. Т.е. реализация на экспорт была в 2011 году, а подтверждение ставки НДС 0% нужно сделать в 2012. Документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" заполнить не получается, т.к. документ реализации в Комплексной 7.7, а в Бухгалтерии 2.0 его нет, есть только остатки по НДС. Как правильно отразить возмещение НДС по приобретенных (и эспортированным) товарам в таком случае?
Фирма закупает товары с НДС 18% и отгружает на экспорт с НДС 0%.
Из Комплексной 7.7 были перенесены остатки в Бухгалтерию предприятия 2.0 на 31.12.2011
В течение 180 дней собрали документы на возмещение НДС. Т.е. реализация на экспорт была в 2011 году, а подтверждение ставки НДС 0% нужно сделать в 2012. Документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" заполнить не получается, т.к. документ реализации в Комплексной 7.7, а в Бухгалтерии 2.0 его нет, есть только остатки по НДС. Как правильно отразить возмещение НДС по приобретенных (и эспортированным) товарам в таком случае?
22.05.2012
19:13
#2
"Никто с экспортом не сталкивался???
По всей видимости это можно было БЫ сделать при помощи документа
"Формирование записей книги продаж"
Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% в шапке документа нужно установить флажок По реализации со ставкой 0%. В этом случае в документе отображается только закладка По реализации.
Примечание
При применении упрощенного учета НДС документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам.
С 01.01.2012 года для всех организаций документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам - записи в книге продаж отражаются в момент регистрации хозяйственных операций.
Исключение составляют организации, которые осуществляют операции реализации по ставке НДС 0%. Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% необходимо ввести отдельный документ с установленным флажком По реализации со ставкой 0% в шапке документа.
Но это не работает!!! Флажок По реализации со ставкой 0% не виден, в учетной политике установлено "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%".
Вот что в модуле формы делается при открытии:
ВидимостьВсехЗакладок = НЕ (мУпрощенныйУчетНДС ИЛИ Дата >= '20120101');
ЭлементыФормы.Реализация0.Видимость = ВидимостьВсехЗакладок;"
По всей видимости это можно было БЫ сделать при помощи документа
"Формирование записей книги продаж"
Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% в шапке документа нужно установить флажок По реализации со ставкой 0%. В этом случае в документе отображается только закладка По реализации.
Примечание
При применении упрощенного учета НДС документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам.
С 01.01.2012 года для всех организаций документ используется только для отражения восстановления НДС по авансам - записи в книге продаж отражаются в момент регистрации хозяйственных операций.
Исключение составляют организации, которые осуществляют операции реализации по ставке НДС 0%. Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% необходимо ввести отдельный документ с установленным флажком По реализации со ставкой 0% в шапке документа.
Но это не работает!!! Флажок По реализации со ставкой 0% не виден, в учетной политике установлено "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%".
Вот что в модуле формы делается при открытии:
ВидимостьВсехЗакладок = НЕ (мУпрощенныйУчетНДС ИЛИ Дата >= '20120101');
ЭлементыФормы.Реализация0.Видимость = ВидимостьВсехЗакладок;"
22.05.2012
19:32
#3
Ну значит этот признак "По реализации со ставкой 0%" в Формирование записей книги продаж с этого года не используется, не заморачивайся.
Вообще "Формирование записей" анализирует уже существующие операции, каким образом оно заменит собой реализации?
Похоже на то, что придется тебе заморочится переносом необходимых реализаций, но я с 0 ставкой особо не сталкивался.
Вообще "Формирование записей" анализирует уже существующие операции, каким образом оно заменит собой реализации?
Похоже на то, что придется тебе заморочится переносом необходимых реализаций, но я с 0 ставкой особо не сталкивался.
22.05.2012
19:38
#4
А что у тебя с начальными остатками по "НДС по реализации"? В 7.7 НДС 0% самописный в любом случае, каким образом это перенеслось?
23.05.2012
09:25
#5
> Но это не работает!!! Флажок По реализации со ставкой 0% не виден
Не виден, потому что теперь не нужен.
Не виден, потому что теперь не нужен.
23.05.2012
09:44
#6
Я же не зря привел копи-паст из описания документа, повторю:
"Исключение составляют организации, которые осуществляют операции реализации по ставке НДС 0%. Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% необходимо ввести отдельный документ с установленным флажком По реализации со ставкой 0% в шапке документа."
Требуется поступление и реализацию, которые были в 4 квартале 2011 года, отразить в книге покупок и книге продаж в 1 квартале 2012 года. Как это сделать?
"Исключение составляют организации, которые осуществляют операции реализации по ставке НДС 0%. Для отражения начисления НДС по реализации по ставке 0% необходимо ввести отдельный документ с установленным флажком По реализации со ставкой 0% в шапке документа."
Требуется поступление и реализацию, которые были в 4 квартале 2011 года, отразить в книге покупок и книге продаж в 1 квартале 2012 года. Как это сделать?
23.05.2012
10:14
#7
Задайте свой вопрос в 1С, потому как при реализации по 0% формирование книги продаж не нужно.
Смоделируйте в демке БП 8-ки весь цикл, посмотрите что и как учитывается .
Смоделируйте в демке БП 8-ки весь цикл, посмотрите что и как учитывается .
23.05.2012
13:23
#8
"В книге продаж есть соответствующая графа - Продажи обрагаемые по ставке 0 процентов.
Вычет по купленным товарам для целей продажи со ставкой НДС 0% нужно отразить в книге покупок только ПОСЛЕ подтверждения факта экспорта за границу. На подтверждение отводится 180 дней. В том квартале, в котором компания подготовила пакет подтверждающих документов, счет-фактуру на экспортную отгрузку нужно зарегистрировать в книге продаж. А счета-фактуры поставщиков — в книге покупок. В описании к документу на это намекается, но это не работает!!!"
Вычет по купленным товарам для целей продажи со ставкой НДС 0% нужно отразить в книге покупок только ПОСЛЕ подтверждения факта экспорта за границу. На подтверждение отводится 180 дней. В том квартале, в котором компания подготовила пакет подтверждающих документов, счет-фактуру на экспортную отгрузку нужно зарегистрировать в книге продаж. А счета-фактуры поставщиков — в книге покупок. В описании к документу на это намекается, но это не работает!!!"
23.05.2012
13:28
#9
Я бы смоделировал, но понятно что я упрусь в то же самое ограничение, невозможно будет сделать записи в книге продаж.
23.05.2012
13:37
#10
Мне не надо объяснять про 0%. У нас есть реализации по 0% не только купленных товаров но и готовой продукции.
Остатки это всегда особый случай . Но в БП по правилам учета НДС с 2012 все работает.
> В описании к документу на это намекается, но это не работает!!!
Вы проверили это в программа, не с остатками , а если бы все оформляли ( покупка, продажа) уже в 8-ке. Как вы можете оценить что и как по остаткам у вас должно быть занесено, если не знаете что и как учитывается.
Судя по тому что вы приводили код программы, вы являетесь специалистом по 1С, ваша позицию в нежелании смоделировать вызывает удивление.
Остатки это всегда особый случай . Но в БП по правилам учета НДС с 2012 все работает.
> В описании к документу на это намекается, но это не работает!!!
Вы проверили это в программа, не с остатками , а если бы все оформляли ( покупка, продажа) уже в 8-ке. Как вы можете оценить что и как по остаткам у вас должно быть занесено, если не знаете что и как учитывается.
Судя по тому что вы приводили код программы, вы являетесь специалистом по 1С, ваша позицию в нежелании смоделировать вызывает удивление.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)