Нюансы перехода с коммерческого учета на бюджетный (2).
13.11.2012
07:58
#1
Здравствуйте.
Прошу прощения за дублирование темы, но на форуме "Учет, налогообложение, автоматизация" () тема не нашла широкого обсуждения, поэтому решила еще попробывать здесь.
Требуется консультация практиков и теоретиков бюджетного учета в одной очень специфической ситуации. Переводим одну организацию с коммерческого учета на бюджетный (да, и такое тоже бывает) - для нас это первый такой опыт, возможно, и последний. Написали таблицу соответствия счетов, составили ТЗ, написали обработки переноса, что-то открректировали вручную - в общем, перетащили все данные на бюджетные счета: остатки на начало 2012г. и обороты за 2012год. Остатки, естесственно, загрузили датой 31.12.2011. Подошло время сдачи регл. отчетности за 9 месяцев - все сформировали, сдали, и получили такой ответ: "Внести исправления во все формы - исключить отражение остатка на начало 2012 года, т.к. на начало года, организация не была бюджетной". Мы спрашиваем: "Куда же убрать остаки?". Ответ: "В обороты".
Вопрос: Насколько обоснованно такое требование - ведь тогда на лицо искажение бух.учета? Если все-таки убирать в обороты, то какими корреспонденициями?
У нас в городе ситуация еденичная, поэтому проконсультироваться не у кого, никаких разъяснений МинФина по ней не нашли.
Прошу прощения за дублирование темы, но на форуме "Учет, налогообложение, автоматизация" () тема не нашла широкого обсуждения, поэтому решила еще попробывать здесь.
Требуется консультация практиков и теоретиков бюджетного учета в одной очень специфической ситуации. Переводим одну организацию с коммерческого учета на бюджетный (да, и такое тоже бывает) - для нас это первый такой опыт, возможно, и последний. Написали таблицу соответствия счетов, составили ТЗ, написали обработки переноса, что-то открректировали вручную - в общем, перетащили все данные на бюджетные счета: остатки на начало 2012г. и обороты за 2012год. Остатки, естесственно, загрузили датой 31.12.2011. Подошло время сдачи регл. отчетности за 9 месяцев - все сформировали, сдали, и получили такой ответ: "Внести исправления во все формы - исключить отражение остатка на начало 2012 года, т.к. на начало года, организация не была бюджетной". Мы спрашиваем: "Куда же убрать остаки?". Ответ: "В обороты".
Вопрос: Насколько обоснованно такое требование - ведь тогда на лицо искажение бух.учета? Если все-таки убирать в обороты, то какими корреспонденициями?
У нас в городе ситуация еденичная, поэтому проконсультироваться не у кого, никаких разъяснений МинФина по ней не нашли.
13.11.2012
08:06
#2
т.е. вас не устроил ответ человека, осуществившего переход по вашему примеру? тогда какой ответ вы хотите услышать? и поверьте - в этом разделе обсуждение вряд ли получится более широким, потому что все-таки сюда заходят для решения практических задач
13.11.2012
08:14
#3
Я благодарна человеку за ответ, но еще хотелось бы услышать и другие мнения. И я еще один вопрос там задала по поводу того, что если поступить так, как было в том примере, то "полетят" контрольные соотношения регл.отчетности - не понятно как с этим быть? Одним словом, хотелось бы получить по-больше информации по проблеме, если это возможно.
А сюда я выложила тему, руководствуясь тем, что технические специалисты, которым приходилось участвовать в подобных проектах, могут быть более глубоко погружены в тему, чем бухгалтер, ставивший такую задачу.
А сюда я выложила тему, руководствуясь тем, что технические специалисты, которым приходилось участвовать в подобных проектах, могут быть более глубоко погружены в тему, чем бухгалтер, ставивший такую задачу.
Читают тему
(гостей: 1)